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    塑料编织袋危害分析及HACCP计划.docx

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    塑料编织袋危害分析及HACCP计划.docx

    1、塑料编织袋危害分析及HACCP计划塑料编织袋危害分析 及计划编号: 014-2014编制:安全小组审核:批准:2014-04-01 发布 2014-04-01 实施X X X有限公司1、发布令2、适用范围27错误!未指定书签。3术语和定义 44制定法律与法规依据 85企业概况 96组织结构与管理职责 107小组及职责 118 广品描述 错误!未指定书签。9产品工艺流程图和工艺描述 错误!未指定书签10危害分析工作单 错误!未指定书签11 计划表 2110、关键限值与操作限值说明 错误!未指定书签11、点监控纠偏操作规程 错误!未指定书签 12体系验证程序1、 发 布 令本公司视实际需要,为了确

    2、保产品安全卫生要求特制订质量体系文件。本文件由产品安全小组统一组织编写,经各部门运行后汇编成册,并提交总经理批准,现予发布执行本体系文件的修订分发,废止及管理,按“文件与资料控制程序”执行。本体系文件发布后,各部门要认真执行,并不断检查、修正、以保证文件与实际生产的符合性 ,确保产品质量持续提升。总经理:2014 年 4 月 1 日2、适用范围是一个确保食品安全的预防性体系, 是一个用于保护食品及其相关产品防止生物的、化学的、物理危害的管理工具。本体系文件中计划及相关内容适用于本厂食品袋车间显著危害的控制,而方案适用于对潜在危害和食品袋卫生的控制。术语和定义流程图生产或制造某特定食品袋所用步骤

    3、或操作顺序的系统表述。食品安全对食品在按照预期用途被加工和 (或) 食用时不会伤害消费者的保证。注: “消费者”与 9000: 2008 标准中“顾客”术语的定义相同 。安全支持性措施、除关键控制点外,为满足食品袋安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。注: 是组织按照国家相应的法律法规,结合自身条件并根据其在食品链中所处阶段可能实施的具体计划 , 如:良好操作规范();方案控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。方案包括(但不限于):卫生标准操作程序();其他影响食品袋安全的标准操作程序() ,包括工艺操作和设备维护保养规程等。卫生标准操作程序为达到食品袋卫生要

    4、求而规定的活动及其顺序。危害分析对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程,以确定出食品袋安全的显著危害。审核针对管理体系,为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。基于管理体系,识别、评估以及控制危害的体系,包括三个主要部分:管理、体系和方案。计划根据原理制定的,确保在管理体系中对显著危害进行控制的文件。体系通过关键控制点控制相应食品袋安全危害的体系。控制遵循正确程序且满足标准的状态。确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定,包括计划中要素的科学性、有效性的证据。注 1 : “已确认”一词用于表示相应的

    5、状态。注 2:确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定,包括方法、程序、试验和其他评估的应用,以及为确定符合计划的监视。注 1 : “已验证”一词用于表示相应的状态。注 2:认定包括下述活动,如:变换方法进行计算;将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较;进行试验和演示;文件发布前的评审。关键限值、区分可接收或不可接收的判定值。关键控制点、能够施加控制,并且该控制对防止、消除某一食品袋安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。监视为确定关键控制点是否处于控制或方案是否得以遵循,而对控制参数策划的一系列观察或测量。潜在危害理论上可能发生的危害

    6、。显著危害由危害分析所确定的,需通过体系的关键控制点予以控制的潜在危害。危害食品袋中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品袋存在条件。原料产品的构成材料,如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品袋安全的类似材料。控制措施为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。3、制定法律与法规依据3.1文件本公司的文件制定是根据 23887-2009 食品包装容器及材料生产企业通用良好操作规范。3.2文件制定的原则是保证的有效实施,以及保证计划中的危害分析及需要控制的显著危害得到有效控制而编写的操作性作业文件。应至少包括 8 个内容:一、厂房及周围环境控制二、产品接触

    7、表面的清洁和安全三、人员卫生清洁控制四、防止交叉污染的卫生控制五、防止交叉污染的卫生控制六、防止污染物污染产品的控制七、员工卫生的控制程序八、虫害鼠害的防范九、废物处理的控制3.3文件本公司根据国家质量检验检疫总局的要求,是以 (食品法典 )颁布的 危害分析与关键控制点 ()体系及其应用法则 ( 1-1996, 2003)和 22000 2006 22000:2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求而建立和实施的4、企 业 概 况(略)管理体系结构图5.2小组组建及成员资格条件说明5.2.1具有专科以上学历及食品工程、生物工程、化学工程、机械工程、教育培训等专 业知识。5.2.2具有从

    8、事与本公司相关产品生产、品管、技术、工程、培训等工作一年以上经验。5.2.3参加内审员培训及卫生知识培训 16小时以上,并考核合格。小组职责:5.3小组职责(1)对公司产品、销售方法、预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述;(2)确认生产流程图;(3)对每个加工步骤进行危害分析,确定关键控制点;(4)制定计划及编写相关体系文件;(5)督导实施和验证体系。小组成员及职责如下表:姓名部门/ 职务组内 职务学历工作职责副总/ 管代组长负责组织体系文件的编写及文件评审;主持体系的内部验证;督导体系文件的执行及修订;纠偏措施的执行追踪审核;组织员工接受、体系相关知识的培训。组织产品回收。向总经理报告

    9、管理体系的有效性和适宜性。质检部 部长组员中专负责组织实施对原材料, 成品、半成品的质量监视和测量;负责组织计量、测量设备的外检、内校工作;产品理化、微生物检验记录的审核;组织实施点的监控、纠偏和记录生产部 部长组员高中负责产品实现过程的控制,组织生产加工过程的资 源配置和有美的工作协调;负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管理 工作;负责不合格品的控制及产品的标识和可追溯性 的控制与管理负责管理生产设备的维护及保养工作;负责的督导执行及点的监控、 纠偏和记录;督导点的监控人员按计划实施监控和纠偏。供销部 部长组员 负责组织对供方的评价工作;负责建立和保存合格供方档案资料及相关的采购文件;

    10、负责所有生产用物资的合理采购,产品追溯回收、消费者投诉、顾客满意度测评。办公室 主任组员4 负责人力资源的管理,组织员工的培训;负责文件、记录的统一管理。负责管理体系运行的日常组织管理工作, 负责编制内审计划,组织内审不合格项的跟踪验证;组织编写修改质量管理体系文件,协助小组组长,推进体系有效运行; 责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工 作。6、产品描述6.1.原料描述6.1.1.产品类别及原料组成复合塑料编织袋、聚乙烯内袋,原料包括主料和辅料主料:聚丙烯粉料和聚丙烯粒料。辅料:覆膜料,油墨,棉线等品级名称主料组成辅料组成塑料编织袋2(3)油墨棉线食品聚丙烯内袋2(3)油墨覆膜料 棉线覆膜

    11、(内袋)2(3)油墨 内袋覆膜料 棉线6.1.2.微生物控制方式保持厂房及其周围环境卫生,食品袋生产车间全封闭生产,抑制微生物繁殖6.1.3.消费者各食品袋需求企业6.1.4.包装方式包装为袋包装,打包后装车。6.1.5.储存方式及保质期通风干燥阴凉处保存,室温以下180天。6.1.6.分销方式密封货车送到各终端销售商,保质期内销售。7、生产工艺流程和工艺描述7.1塑料编织袋7.1.1塑料编织袋工艺流程原辅料验收一原辅料暂存一拉丝-圆织-印刷-覆膜-裁切缝纫-检验一打包一入库7.1.2塑料编织袋加工工艺说明加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明主料验收、暂存供方质检 报告主料库按照主料验

    12、收程序进行,并要求供应商提供 检验证明辅料验收、暂存供方质检 报告辅料库按照辅料验收程序进行,并要求供应商提供 检验证明拉丝拉丝机拉丝车间按塑料编织袋生产工艺规程执行圆织圆织机圆织车间按塑料编织袋生产工艺规程执行筒袋入库入库车半成品库按仓库管理规定执行筒袋出库出库车半成品库按仓库管理规定执行印刷印刷机印刷车间按印刷机操作规程进行覆膜覆膜机覆膜车间按覆膜机操作规程进行裁袋裁袋机后道车间按塑料编织袋生产工艺规程执行缝纫打边机后道车间按塑料编织袋生产工艺规程执行质检外观目测检验工序按8946-2013塑料编织袋通用技术条件7.1条执行。长宽度允 许偏差直尺、目测检验工序按8946-2013塑料编织袋

    13、通用技术条件7.2.1条执行。经、纬度直尺、目测检验工序按8946-2013塑料编织袋通用技术条件7.2.2条执行。单位回积直尺、目测检验工序按8946-2013塑料编织袋通用技术条件附录 B执行。拉伸负荷拉伸机实验室试验结果以两个试样的平均值表示,精确到 1N.剥离力试验机实验室试验结果以两个试样的平均值表示,精确到 1N.版面目测化验室单位面积内污点少于三处,洁清晰,油墨附 着力好;版面位置恒定,无走版;整体色泽 均匀,符合公司提供的标准色样。缝底目测化验室不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象检丝目测化验室同处经、纬之和断丝小于 3根跌落试验跌落平台化验室按8946-2013塑料编织袋通用

    14、技术条件7.5条执行。克重电子天秤化验室平力克重(克)误差土 2克打包数量目测化验室以对方要求为准,不得有任何偏差装车装卸工成品库执行安全管理规定出库车间主任门卫执行严格的出库制度8危害分析工作单8.1复合塑料编织袋加工步骤确定在本步 骤中被引入、 控制或增加 的危害潜在危害 是否显著 危害(是/否)对第三栏的判 断依据防止显著危 害的控制措 施是什么?本步骤否是 关键控制 点?(是/否)原料验收物理危害:启尢 金属、沙子及其 他异物等是造成拉丝堵网、 克重不足,印刷 出现糊状,破 包。逐包检查是化学危害:启尢Wj彳氐压。是造成冒料、薄膜破洞等逐包检查是生物危害:无否检验报告否拌料物理危害:有

    15、无 金属、沙子等异 物否否化学危害:无否否生物危害:无否否拉丝物理危害:无是质检报告调节温控板, 调整收丝机 转速,控制水 温否化学危害:无否否生物危害:无否否圆织物理危害:无是质检报告调整齿轮转 速,检查单丝 拉力等。否化学危害:无否否生物危害:无否否筒袋入库物理危害:污染 食品否否化学危害:无否否生物危害:无否否印刷、彩印物理危害:脱 墨,模糊,版面 梆是油墨质检报告检查油墨质 量,按步骤操 作印刷机器否化学危害:无否否生物危害:无否否覆膜物理危害:无否否化学危害:聚乙 烯薄膜热熔是温度过高或速 度过快造成熔 化或变形工艺规程及 作业指导书是生物危害:无否否裁切物理危害:长宽 不足或超标否

    16、否化学危害:无否否生物危害:无否否缝纫物理危害:破包是针数不足抽查否化学危害:无否否生物危害:无否否检验物理危害:无否否化学危害:无否否生物危害:无否否打包物理危害:无否否化学危害:无否否生物危害:无否否装车物理危害:无否否化学危害:无否否生物危害:无否否出库物理危害:无否否化学危害:无否否生物危害:无否否16 / 259、计划表9.1复合塑料编织袋12345678910关键控制 点显著 危害的 关键限 值监控纠偏措施验证t己录对象方法频率人员原、辅料 验收1容易造 成拉力、 白度等 不达标以聚丙 烯国标 为准供应商 证明查阅、 留存每批检验员拒收无证明的原、辅 料主管人员对每批验收记录进行复

    17、 核;每年对各供应商的原料送检化验 一次;化验项目随机抽取; 每年评估供应商供货情况。供应商证明; 监控记录; 原料合格报告。复膜2聚乙烯薄 膜热熔温度:网 区、料筒 温度、模 头温度工 艺参数设 林; 转速: 20-100 转/分复膜袋度 速温计转表每批操作人 员控制温度和时间防止 熔化或变形主管人员对每批验收记录进行复 核。监控记录17 / 2510、关键限值与操作限值说明10.1主、辅料验收的 制定主、辅料质量问题是经常引起生产个个环节纠纷和之恋问题的原因,也是被我公司长期关注的问题。鉴于我企业使用的主、辅料均由国家注册的厂商供应,以上问题相对得到了保障。但是仍应建立一定的监控措施。因此

    18、,对此关键控制点设立了需要供应商提供产品达标证明及检验证书的关键限值是合理可行的。由于目前采用的监控方式在关键限值发生偏离时可及时采取纠偏措施,因此将操作限值与关键限值制定为同一值。10.2拉力,白度,印刷版面等 制定,参照 7.3.2检查标准执行A流程图塑料编织袋危害分析及HACC针划11、点监控纠偏操作规程11.1食品级塑料编织袋原料验收监控纠偏操作规程B规程说明1、来料范围:全国索取资料:产品检验合格证明 2、核对内容:说明1所索取证明、 供应商以及货品三者是否相符。3、采样方式:按照相应原料验收 标准规定的抽样方案进行采样。4、感官检查的控制点:生产日期、 包装状况、外形、色泽、气味、

    19、手 感、水分含量、组织状态、卫生状 况等,结果登录于原辅料检验报 告。5、挑除:指对不完全合格品的挑 除不合格部分。7。签收:分为可收和挑收两种。9、拒收:不合格,拒绝购入。10、记录:监控记录肉原料 验收单原轴料检验报告11.2印刷机监控纠偏操作规程步骤操作要 求接受工单认真阅读充分了解产品的各称、规格、材料、数量、质量 要求等,做到心中侣数,舞作启序。开机前准备据工单要求,领取相关的材料领取材料要认真检查材料是否厚薄不均,有暴 筋、荷叶边等现象据工单要求领取印版领取印版时要认真检查是否有刮伤、 掉铭、砂眼等现象。据工单的要求领取相应的油墨油墨分里印、表印、专用油墨等,使用前一定要 加入适当

    20、的溶剂充分搅拌据工单的要求配制相应的溶剂配制时千万注意按要求和比例配兑。选择皮辑据产品的宽度选择好与印料相等宽度的皮辐装版上版上版时两手轻轻将印版托于印版气动锥中间, 将M侧刻度盘上的数值与版辐长度调成一致, 操作充气杆即完成装版过程。调节当安装短版*昆或横向套色正节量超过 15时,注意不能超过气缸的有效行程上墨与调墨选择油墨盘选择与各色序相同的油墨盘油墨进行适当调整。根据原稿或色样和印版层次的深度对油墨进行 适当调整。装刮选择刮刀选择好长于印版1-2的进口刮刀,固定在刀架上, 用细砂纸略微磨拭一下。调节墨刀手轮调节墨刀的手轮可使墨刀升 /降,前/后移动,刀 要接触在印版1/4处,刀背与印版的

    21、平行线一般保持在45-60度角为宜调节气压阀,使刮刀的压力保持适中。夹硬纽H用硬名由卡夹在刮刀架上,防止油墨溅出。电源操作打开主控制柜主电源指示灯凫以后,合上 380V主电源开关确 认电压,再打开控制电路开关, 然后打开要使用的各个电动机和电器设备开关打开张力控制开关主控制柜电源打开后打开张力控制开关。开主控制柜上的套色控制开关按套印说明书操作参数设置设置园周长”、印刷速度、收放牵 引张力等参数。根据产品印版的要求,设置 园周长”、印刷速度、 自动加速度、温度、收放牵引张力等参数。步骤操作要 求主机运行启动主机电源指示灯亮后启动主机。加速按 排风启动”按钮,指示灯亮后按 启动”按钮, 鸣笛指示

    22、灯亮,再按启动,此时机械自动加速到 设定的速度。调节适时按 减速”按钮,谆止按钮”单动调节版辐运转(空转),将收料箱上的 单动一连动”置于单动位置,然后按主机运行操作, 走料印刷 时按连动置位。上料控制调整放料轴上手轮材料横向移动,具范围 i20o自动接料按 转臂正转”按钮,使B轴材料接触A轴贴上 粘胶,然后按 预备接料”按钮,使B轴助走,再 按 接料按钮”即完成自动接料印刷套色开启光电跟踪系统进行自动套印将单元操作盘上的 压辐”开关拔向 竽动”位置, 可以用管压”和离压”按钮进行单个印刷套,当 每道色基本套准后,TO 自动”位置,然后开启光电跟踪系统进行自动套印打样签字初样印出初样印出后,要

    23、进行认真的校对,如有色差及时调整,自检合格后交主管或客户签样认可, 方能批量生产12、体系验证程序12.1目的确保计划持续改进的适宜性、充分性和有效性,以及提供置信水平。12.2范围公司计划的所有策划和活动均适用。12.3职责12.3.1小组负责计划的确认与体系的验证12.3.2质检部负责点的验证、监控、纠偏记录的审核与针对性的抽样12.4程序验证包括确认、点的验证活动、体系的验证12.4.1确认12.4.1.1确认的频率一体系正式运行之前,进行初次确认;一当原料、产品或加工、销售及消费方式发生改变时,须进行确认当复查时发现数据不符或相反时 ;一当重复出现同样的偏差,纠偏措施效果不佳时;出现有

    24、关危害或控制手段的新信息时 ;生产中观察到异常情况 ;客户投诉的内容涉及加工控制时。12.4.1.2确认的内容主要是针对计划各个方面进行科学及技术上的回顾和评价,包括:体系前提条件的有效性检查;复查或重新进行危害分析;评价当前点的设置是否合理,及方案的修正;关键限值制定依据的审核;监控方案合理性的审核;纠偏措施可行性的审核;验证方案合理性的审核;记录保持程序的合理性与有效性。12.4.1.3确认的方法包括:一一基本科学原则的结合科学数据的运用依靠专家的意见进行生产观察或检测12.4.1.4确认的方式由小组组长按确认的内容,制定每次确认活动具体的步骤及具体负责的岗位人员。12.4.1.5确认的记

    25、录确认检查记录表内审不符合项报告12.4.2点的验证包括:一一监控、纠偏记录的审核监控仪器设备的校准校准记录的复查针对性的取样检测12.4.2.1监控、纠偏记录的审核的监控、纠偏记录定期由质检部质检员进行复查,以确保计划被执行,并提供是在建立的安全的参数范围内运作,以及安全和合适的方式处理发生的偏差的资料数据证明。12.4.2.2监控仪器设备的校准A 校准频率每月由生产部用标准温度计对监控的温度计进行校准;每年由生产部把标准件外送法定计量检定部门检定;在监控过程设备发生异常时。B 校准方法参见计量器具的校准规程C 校准记录表单内校记录表12.4.2.3校准记录的复查由生产部人员复查,复查记录涉及的校准日期和校准结果,以表明该监控设备是在既定的标准限度内,并不需要调整。复查也证明该监控设备的校准不存在问题。12.4.2.4针对性的取样检测A 由质检部针对性地对各产品进行一次轮回抽样,样品送实验室检测评价。B 由质检部针对性地对的原料进行抽样,样品送交实验室检测评价。C 参考文件实验室手册D 记录表单检验报告


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