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    濮阳委组织部.docx

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    濮阳委组织部.docx

    1、濮阳委组织部濮阳县委组织部2018 年部门预算公开目录第一部分 濮阳县委组织部概况一、主要职能二、部门预算单位构成(机构设置情况)第二部分濮阳县委组织部2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 濮阳县委组织部 2018年部门预算情况说明一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明五、关于

    2、 2018 年政府性基金预算支出情况说明六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明七、关于2018年收入预算情况说明八、关于2018年支出预算情况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购支出情况(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明(四)国有资产占用情况第四部分 名词解释第一部分濮阳县委组织部概况1、主要职能 (一)贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定;研究和指导党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提

    3、出意见和建议。对群众团体工作进行指导。 (二)负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、退(离)休审批手续;组织实施全县公开选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作;组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。(三)研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。(四)从宏观上研究和指导党的组织制

    4、度和干部人事的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。(五)负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。(六)负责全县干部教育工作,研究制订我县干部教育的政策、规划;组织县管干部、优秀中青年干部的培训。(七)对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导,研究制定知识分子工作政策并组织实施 。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场,掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。(八)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制订干部监督规定;对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。(九)管理县委老干部局;宏观

    5、指导退(离)休干部管理工作。(十)完成县委和上级组织部门交办的其它任务二、部门预算单位构成(机构设置情况)1、濮阳县委组织部本级第二部分濮阳县委组织部2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位:百元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入301,283.00一、本年支出301,283.00(一)一般公共预算拨款301,283.00(一)一般公共服务支出224,167.00(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)国防支出二、上年结转(四)公共安全支出(一)一般公共预算拨款(五)教育支出(二)政府性基金预算拨款(六)科学技术支出(七)文化体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出5,

    6、342.00(九)社会保险基金支出(十)医疗卫生与计划生育支出(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出(十三)农林水支出71,774.00(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)国土海洋气象等支出(二十)住房保障支出(二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)其他支出(二十四)债务还本支出(二十五)债务付息支出二、结转下年收 入 总 计301,283.00支 出 总 计301,283.00部门公开表2一般公共预算支出表单位:百元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出*2

    7、34201一般公共服务支出224,167.0035,991.00188,176.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务4,104.004,104.00 2013102 一般行政管理事务4,104.004,104.00 20132 组织事务220,063.0035,991.00184,072.00 2013201 行政运行35,991.0035,991.00 2013202 一般行政管理事务73,572.0073,572.00 2013299 其他组织事务支出110,500.00110,500.00208社会保障和就业支出5,342.005,342.00 20805 行政事业单位离退休

    8、5,342.005,342.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5,097.005,097.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出245.00245.00213农林水支出71,774.0071,774.00 21301 农业71,774.0071,774.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助71,774.0071,774.00合计301,283.0041,333.00259,950.00部门公开表3一般公共预算基本支出表单位:百元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123301工资福利支出32,804.0032,804.0

    9、0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5,097.005,097.00 30101 基本工资16,299.0016,299.00 30102 津贴补贴11,408.0011,408.00302商品和服务支出194,040.00194,040.00 30213 维修(护)费6,346.006,346.00 30201 办公费23,500.0023,500.00 30299 其他商品和服务支出100,000.00100,000.00 30231 公务用车运行维护费200.00200.00 30216 培训费25,570.0025,570.00 30207 邮电费1,540.001,540.0

    10、0 30239 其他交通费用2,084.002,084.00 30215 会议费2,800.002,800.00 30211 差旅费8,900.008,900.00 30228 工会经费1,000.001,000.00 30202 印刷费22,100.0022,100.00303对个人和家庭的补助53,439.0053,439.00 30302 退休费245.00245.00 30399 其他对个人和家庭的补助53,194.0053,194.00309资本性支出(基本建设)21,000.0021,000.00 30902 办公设备购置21,000.0021,000.00部门公开表4一般公共预算

    11、“三公”经费支出表单位:百元2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费131415161718200.00200.00200.00部门公开表5政府性基金预算支出表单位:百元功能分类科目本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123部门公开表6部门收支总表单位:百元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入301,283.00一、一般公共服务支出224,167.00二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、上级转移支付三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科

    12、学技术支出七、文化体育与传媒支出本年收入合计301,283.00八、社会保障和就业支出5,342.00用事业基金弥补收支差额九、社会保险基金支出上年结转十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出71,774.00十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出本年支出合计301,283.00结转下年收 入 总 计301,283.00支 出 总 计301,283

    13、.00部门公开表7部门收入总表单位:百元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目名称金额其中:教育收费*123456781011一般公共服务支出224,167.00224,167.00 党委办公厅(室)及相关机构事务4,104.004,104.00 一般行政管理事务4,104.004,104.00 组织事务220,063.00220,063.00 其他组织事务支出110,500.00110,500.00 行政运行35,991.0035,991.00 一般行政管理事务73,572.0073,572.00社会保障和

    14、就业支出5,342.005,342.00 行政事业单位离退休5,342.005,342.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出5,097.005,097.00 其他行政事业单位离退休支出245.00245.00农林水支出71,774.0071,774.00 农业71,774.0071,774.00 对高校毕业生到基层任职补助71,774.0071,774.00合计301,283.00301,283.00部门公开表8部门支出总表单位:百元科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称*123201一般公共服务支出224,167.0035,991.00188,176.00 20131 党委办公厅(室)及

    15、相关机构事务4,104.004,104.00 2013102 一般行政管理事务4,104.004,104.00 20132 组织事务220,063.0035,991.00184,072.00 2013201 行政运行35,991.0035,991.00 2013202 一般行政管理事务73,572.0073,572.00 2013299 其他组织事务支出110,500.00110,500.00208社会保障和就业支出5,342.005,342.00 20805 行政事业单位离退休5,342.005,342.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出245.00245.00 2080505

    16、 机关事业单位基本养老保险缴费支出5,097.005,097.00213农林水支出71,774.0071,774.00 21301 农业71,774.0071,774.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助71,774.0071,774.00合计301,283.0041,333.00259,950.00第三部分濮阳县委组织部2018年部门预算情况说明一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明濮阳县委组织部2018 年财政拨款收支总预算3012.83万元.收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无政府性基金预算拨款. 二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共

    17、预算当年拨款规模变化情况濮阳县委组织部2018 年一般公共预算当年拨款3012.83万元。主要是工资调整。三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明濮阳县委组织部2018 年一般公共预算基本支出413.33万元,其中:人员经费330.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费;公用经费82.84 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明濮阳县委组织部2018 年“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 2万元,公务接待费 0万元。2018年“三公”

    18、经费预算与 2017 年相比减少7万元五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明濮阳县委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,根据市财政要求,濮阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县委组织部 2018 年收支总预算 3012.83万元。七、关于2018年收入预算情况说明濮阳县委组织部2018年收入预算3012.83万元,全部为一般公共预算拨款收入。八、关于2018年支出预算情况说明濮阳县委组织部2018年支出预算3012.83万元,其中基本支出413.33万元,占14%;项目支出2599.5万元

    19、,占86%。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况濮阳县委组织部2018年机关运行经费支出82.84万元.主要是在编人数增加。(二)政府采购支出情况濮阳县委组织部2018年政府采购预算总额0万元.(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2018年,我部门拟纳入预算绩效管理项目15个,涉及资金2599.5万元。 (四)国有资产占用情况截至2017年12月31日,濮阳县委组织部共有车辆1辆,为一般公务用车.第四部分 名词解释(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。(二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成

    20、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。(四)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(五)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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