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    片基项目立项申请书模板.docx

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    片基项目立项申请书模板.docx

    1、片基项目立项申请书模板片基项目立项申请书一、项目区位环境分析经初步核算,全市地区生产总值增长6.7%;服务业增加值增长9.8%,占生产总值比重达到60.7%;高新技术产业增加值增长8.8%;固定资产投资增长6.1%;实际利用外资增长8.9%;一般公共预算收入完成569.1亿元、增长9.5%,规模和增速稳居全省第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之年,既是决胜期,又是攻坚期,做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保“十三五”规划圆满收官,推动建设现代省会、经济强市

    2、取得新成效。2020年主要预期目标:地区生产总值增长6.5%左右,一般公共预算收入增长6.5%左右,规模以上工业增加值增长4%左右,服务业增加值增长9%以上,固定资产投资增长5%左右,社会消费品零售总额增长9%左右,进出口总值增长5.5%左右,城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。确定上述目标,主要是基于对全市发展趋势的分析判断,紧扣全面建成小康社会的目标任务,充分考虑了发展基础和成长优势,体现了“稳”的要求和“进”的信心。二、项目基本情况(一)项目名称片基项目(二)项目选址某经济合作区(三)项目承办单位项目建设单位:xxx实业发展公司报告咨询机构:XX机构(四)项目用地规模项目总用地面积5

    3、2819.73平方米(折合约79.19亩)。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.24%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度185.45万元/亩。(六)土建工程指标项目净用地面积52819.73平方米,建筑物基底占地面积35515.99平方米,总建筑面积66552.86平方米,其中:规划建设主体工程47670.90平方米,项目规划绿化面积4938.62平方米。(七)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费7035.66万元。(八)节能分析1、项目年用电量1148236.99千瓦时,折合141.12吨标准煤。2、项目年总用水量47031.

    4、85立方米,折合4.02吨标准煤。3、“片基项目投资建设项目”,年用电量1148236.99千瓦时,年总用水量47031.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.14吨标准煤/年。达产年综合节能量38.58吨标准煤/年,项目总节能率24.06%,能源利用效果良好。(九)环境保护项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资21258.67万元,其中:固定资产投资14685.79万元,占项目总

    5、投资的69.08%;流动资金6572.88万元,占项目总投资的30.92%。(十一)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入51608.00万元,总成本费用41154.42万元,税金及附加384.30万元,利润总额10453.58万元,利税总额12279.75万元,税后净利润7840.18万元,达产年纳税总额4439.56万元;达产年投资利润率49.17%,投资利税率57.76%,投资回报率36.88%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位983个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、

    6、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济合作区及某经济合作区片基行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济合作区片基产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“片基项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位983个,达产年纳税总额4439.56万元,可以促进某经济合作区区域经济

    7、的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.17%,投资利税率57.76%,全部投资回报率36.88%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7

    8、个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52819.7379.19亩1.1容积率1.261.2建筑系数67.24%1.3投资强度万元/亩185.451.4基底面积平方米35515.991.5总建筑面积平方米66552.861.6绿化面积平方米4938.62绿化率7.42%2总投资万元21258.672.1固定资产投资万元14685.792.1.1土建工程投资万元5345.412.1.1.1土建工程投资占比

    9、万元25.14%2.1.2设备投资万元7035.662.1.2.1设备投资占比33.10%2.1.3其它投资万元2304.722.1.3.1其它投资占比10.84%2.1.4固定资产投资占比69.08%2.2流动资金万元6572.882.2.1流动资金占比30.92%3收入万元51608.004总成本万元41154.425利润总额万元10453.586净利润万元7840.187所得税万元1.268增值税万元1441.879税金及附加万元384.3010纳税总额万元4439.5611利税总额万元12279.7512投资利润率49.17%13投资利税率57.76%14投资回报率36.88%15回收

    10、期年4.2116设备数量台(套)13717年用电量千瓦时1148236.9918年用水量立方米47031.8519总能耗吨标准煤145.1420节能率24.06%21节能量吨标准煤38.5822员工数量人983土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25109.8025109.8047670.9047670.904211.731.1主要生产车间15065.8815065.8828602.5428602.542611.271.2辅助生产车间8035.148035.1415254.6915254.691347.751.3其他生产车间200

    11、8.782008.782764.912764.91252.702仓储工程5327.405327.4012273.2712273.27788.612.1成品贮存1331.851331.853068.323068.32197.152.2原料仓储2770.252770.256382.106382.10410.082.3辅助材料仓库1225.301225.302822.852822.85181.383供配电工程284.13284.13284.13284.1320.543.1供配电室284.13284.13284.13284.1320.544给排水工程326.75326.75326.75326.7518

    12、.374.1给排水326.75326.75326.75326.7518.375服务性工程3374.023374.023374.023374.02216.805.1办公用房1907.781907.781907.781907.78112.265.2生活服务1466.241466.241466.241466.24109.756消防及环保工程951.83951.83951.83951.8368.806.1消防环保工程951.83951.83951.83951.8368.807项目总图工程142.06142.06142.06142.06-127.087.1场地及道路硬化9157.472017.61201

    13、7.617.2场区围墙2017.619157.479157.477.3安全保卫室142.06142.06142.06142.068绿化工程4218.42147.64合计35515.9966552.8666552.865345.41节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤145.141.1年用电量千瓦时1148236.991.2年用电量吨标准煤141.121.3年用水量立方米47031.851.4年用水量吨标准煤4.022年节能量吨标准煤38.583节能率24.06%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17409.581.1完成比例81.89%2完成固定资产投资万元112

    14、43.702.1完成比例64.58%3完成流动资金投资万元6165.883.1完成比例35.42%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6681.2人均年工资万元4.701.3年工资额万元2915.012工程技术人员工资2.1平均人数人1472.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元738.603企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元302.524品质管理人员工资4.1平均人数人794.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元418.595其他人员工资5.1平均人数人505.2人均年工资万元4.605.3年工资额万

    15、元322.876职工工资总额万元4697.59固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5345.417035.66185.4514685.791.1工程费用万元5345.417035.6634388.051.1.1建筑工程费用万元5345.415345.4125.14%1.1.2设备购置及安装费万元7035.667035.6633.10%1.2工程建设其他费用万元2304.722304.7210.84%1.2.1无形资产万元944.00944.001.3预备费万元1360.721360.721.3.1基本预备费万元554.95554.9

    16、51.3.2涨价预备费万元805.77805.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元14685.7914685.79流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34388.0522379.3923966.3134388.0534388.0534388.051.1应收账款万元10316.425674.037737.3110316.4210316.4210316.421.2存货万元15474.628511.0411605.9715474.6215474.6215474.621.2.1原辅材料万元4642.392553.313481.794642.3946

    17、42.394642.391.2.2燃料动力万元232.12127.67174.09232.12232.12232.121.2.3在产品万元7118.333915.085338.747118.337118.337118.331.2.4产成品万元3481.791914.982611.343481.793481.793481.791.3现金万元8597.014728.366447.768597.018597.018597.012流动负债万元27815.1715298.3420861.3827815.1727815.1727815.172.1应付账款万元27815.1715298.3420861.38

    18、27815.1727815.1727815.173流动资金万元6572.883615.084929.666572.886572.886572.884铺底流动资金万元2190.941205.031643.222190.942190.942190.94总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21258.67144.76%144.76%100.00%2项目建设投资万元14685.79100.00%100.00%69.08%2.1工程费用万元12381.0784.31%84.31%58.24%2.1.1建筑工程费万元5345.4136.40%36.40%

    19、25.14%2.1.2设备购置及安装费万元7035.6647.91%47.91%33.10%2.2工程建设其他费用万元944.006.43%6.43%4.44%2.2.1无形资产万元944.006.43%6.43%4.44%2.3预备费万元1360.729.27%9.27%6.40%2.3.1基本预备费万元554.953.78%3.78%2.61%2.3.2涨价预备费万元805.775.49%5.49%3.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14685.79100.00%100.00%69.08%5建设期间费用万元6流动资金万元6572.8844.76%44.76%30.92%7铺底流

    20、动资金万元2190.9614.92%14.92%10.31%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28384.4038706.0051608.0051608.0051608.001.1万元28384.4038706.0051608.0051608.0051608.002现价增加值万元9083.0112385.9216514.5616514.5616514.563增值税万元793.031081.401441.871441.871441.873.1销项税额万元8257.288257.288257.288257.288257.283.2进项税额万元3

    21、748.485111.566815.416815.416815.414城市维护建设税万元55.5175.70100.93100.93100.935教育费附加万元23.7932.4443.2643.2643.266地方教育费附加万元15.8621.6328.8428.8428.849土地使用税万元211.28211.28211.28211.28211.2810税金及附加万元306.44341.05384.30384.30384.30折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5345.415345.41当期折旧额4276.33213.82213.82213.

    22、82213.82213.82净值1069.085131.594917.784703.964490.144276.332机器设备原值7035.667035.66当期折旧额5628.53375.24375.24375.24375.24375.24净值6660.426285.195909.955534.725159.483建筑物及设备原值12381.07当期折旧额9904.86589.05589.05589.05589.05589.05建筑物及设备净值2476.2111792.0211202.9710613.9210024.879435.824无形资产原值944.00944.00当期摊销额944.0

    23、023.6023.6023.6023.6023.60净值920.40896.80873.20849.60826.005合计:折旧及摊销10848.86612.65612.65612.65612.65612.65总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元26333.7114483.5419750.2826333.7126333.7126333.712外购燃料动力费万元2370.151303.581777.612370.152370.152370.153工资及福利费万元4697.594697.594697.594697.594697.594697.5

    24、94修理费万元70.6938.8853.0270.6970.6970.695其它成本费用万元7069.633888.305302.227069.637069.637069.635.1其他制造费用万元3504.511927.482628.383504.513504.513504.515.2其他管理费用万元857.82471.80643.37857.82857.82857.825.3其他销售费用万元3187.651753.212390.743187.653187.653187.656经营成本万元40541.7722297.9730406.3340541.7740541.7740541.777折旧费万元589.05589.05589.05589.05589.05589.058摊销费万元23.6023.6023.6023.6023.6023.609利息支出万元-10总成本费用万元41154.4225024.5432193.38


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