欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    存货内部控制管理制度文档格式.docx

    • 资源ID:5186442       资源大小:18.15KB        全文页数:9页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    存货内部控制管理制度文档格式.docx

    1、存货的盘点与处置业务等。第六条:本制度适用于存货管理各业务相关部门。第二章 机构设置及职责第七条:企业存货管理由采购部门、仓储部门、财务部门负责管理。第八条:采购部门负责存货的采购、入库工作,定期根据存货采购预算,制订存货采购资金使用预算,严格执行询价管理制度,确保采购存货经济合理,确保存货质量,保证存货的正常储备供应,按时办理存货入库手续和提交存货发票;第九条:仓储部门负责存货的入库、出库及保管工作,根据生产预算等及时制订存货采购预算,负责存货入库价格的审核与确定、入库物质的验收与审核,入库验收单的填制及报送,负责各类存货明细账的核算,定期和不定期的组织存货盘点等工作。第十条:财务部门负责存

    2、货采购所需资金的筹措,负责存货总分类账的核算工作,负责审核存货购进的合法合规性、负责及时宣传各类法规政策,组织协调定期进行清查盘点,负责应付款项的定期分析及信息反馈工作。第三章 请购与采购第十一条:存货的请购与审批不能由同一部门担任。存货的请购必须由存货使用部门及存货仓储部门提出,由仓储部门汇总提出存货请购申请,而请购申请的审批按照授权审批管理制度办理。第十二条:存货请购的依据应当合理。使用部门必须根据生产预算、销售订单、外协合同和使用部门库存量作为请购依据。第十三条:存货采购预算应明确采购存货的名称、规格型号、材质、单价、数量等内容。第十四条:询价与采购不能由同一部门人员担任,询价人员不能确

    3、定供应商。 第十五条:采购人员应按采购权限及程序采购。保证采购合理、合法、合规。采购合同应按照合同法的规定签订并由财务部门,采购部门、内审部门、仓储部门各保存一份。第四章 验收与保管第十六条:存货需经检验的,由质量部门检验后方可办理入库手续。第十七条:检测的依据是质量报检单、采购合同和企业内部质量管理要求,检验合格后,质量检验部门填写质量检验合格单,并签名盖章。第十八条:保管员应依据上述单据重点对存货查收数量、品种、规格进行查验,并将查收情况填写购入商品交库清单。第十九条:企业应设置数量、金额材料明细账,由存货明细账会计负责记录,数量明细帐,由保管员负责记录。第二十条:存货仓储方法:划分出AB

    4、C类,分别管理;对贵重物品、生产用关键备件、精密仪器、危险品等重要存货采取特别控制措施。第二十一条:仓储部门加强日常管理,严格按照规定存放,严格限制XX的人员接触存货。建立健全存货的防火、防潮、防盗和防霉变措施。第五章 领用与发出第二十二条:使用部门根据领料预算审批单填制领料单,经部门负责人审核签字后领料。如超出领料预算审批单范围,需经特殊授权审批后方能领料。第二十三条:保管员凭领料单发出存货,领料单超出领料预算审批单范围不予发货。存货出库应交接清楚。第六章 盘点与处置第二十四条:盘点分为日常盘点和年末盘点。第二十五条:仓储部门对库存存货应当定期或不定期进行清查,随时盘点由库管员负责,库管员要

    5、根据实际情况,随时清点库存物资,保证库存台帐记录的数量和实际数量相符。第二十六条:存货盘盈单、存货盘亏单上的存货盘盈、盘亏仅指由于收发计量的误差或自然损耗而产生的。第二十七条:年终由内审部门、财务部门、仓储部门组成盘点小组对库存存货进行实物盘点,将盘点工作记录于盘点报表上,盘点过程中保管员不得记录盘点表,参与清查的人员应在盘点表上签字,以示负责。实物盘点与帐面记录有差异的应当查明原因:(一)属正常损耗范围的经仓储主管审查后报企业经理审核;按照规定的程序上报企业经理办公会议批准处理。(二)属非正常损耗范围的须查明原因分清责任,编制盘盈盘亏报告列明差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因,提交给

    6、企业经理审核后,按照规定的程序上报资产管理部门审批,在当年年底之前根据批示作出相应账务处理。第七章 附 则第二十八条:本制度与国家法律法规相抵触的,以法律法规为准;第二十九条:本制度由财务部门负责解释;第三十条:本制度自发布之日起执行。领料计划审批表年 月 日 编号:生产计划订单号领用车间外协计划订单号领用材料材料名称 型号规格单位数量 备注审核: 批准: 保管员:材料采购审批表 年 月 日 审批表编号:销售订单生产计划外协计划日常仓储计划材料名称规格型号数量市场价格金额需货日期仓管审核: 业务主管批准: 采购主管: 采购员:材 料 运 费 单 年 月 日运输单位: 供应商:发票号运费单价仓库

    7、主管: 保管:外购材料交库清单 年 月 日 合同订单号:供应商: 询价单号:单价(含税)交货日期采购员:材料入库验收单 年 月 日 合同订单号:单价(不含税)材料暂估入库验收单年 月 日 合同订单号:合同订单号材料运费暂估单供应商询价审批表采购审批表单号: 年 月 日 询价单编号:询价货品名称公示单价询价日期询价员:质量检验单供货商: 交库清单号:质量计量检验员:领 料 单领用单位: 领用计划表号:领用材料名称领用单位审批: 领用:退 货 单退货供应商: 年 月 日 退货发票号:退货材料名称单价退货理由:THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考


    注意事项

    本文(存货内部控制管理制度文档格式.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开