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    审计情况说明【2012年度】Word格式.doc

    • 资源ID:5291605       资源大小:148KB        全文页数:6页
    • 资源格式: DOC        下载积分:3金币
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    审计情况说明【2012年度】Word格式.doc

    1、按照公司决算报表的填报范围,201年度合并财务报表的审计范围为公司及所属各级子公司(包括各级全资及控股子公司),以及各类独立核算的分支机构、事业单位、基建项目、境外子公司等,共户,其中纳入合并范围的二级子公司户,详细情况请见公司合并财务报表附注的披露信息。二、参与公司联合审计的会计师事务所参与年度合并财务报表联合审计的会计师事务所共家,具体参审情况如下: 序号会计师事务所名称参审二级子企业户数资产总额(万元)出具非标准无保留意见户数备注合 计三、公司及各级子公司审计报告意见类型汇总情况1、审计报告类型为标准无保留意见的份;2、审计报告类型为带强调事项段无保留意见的3、审计报告类型为保留意见的4

    2、、审计报告类型为带强调事项段保留意见的5、审计报告类型为否定意见的6、审计报告类型为无法表示意见的份。具体审计意见内容详见“审计报告意见类型汇总表”及“非标意见审计报告摘要汇总”。四、本年度会计报表的年初数与上年年末数不一致的情况及主要原因单位:人民币万元序号主要原因负债总额所有者权益总额主营业务收入净利润1合并范围变化2会计政策变更3重大会计差错更正4清产核资调整5其他五、按照国家政策开展清产核资、主辅分离、债务重组、改制改组、破产出售、资产处置、债转股等工作,依据有关部门批复文件调整会计账务情况【根据重要性原则按公司实际相关会计处理填写,文字描述简捷而明了,若没有开展上述工作则说明“无”。

    3、】六、企业在本年度财务决算中依据会计师事务所对上年度财务决算出具的审计意见予以会计账务调整情况【若公司未对上述意见进行财务调整,则披露:“本年度公司对上述意见未进行相关会计账务调整”;该项无披露内容则说明“无”。 】七、企业在本年度财务决算中依据会计师事务所审计意见进行的主要账务调整事项【根据重要性原则进行披露;“审计调整原因”必须详细、准确地加以描述;“调整分录及调整金额”必须准确无误。若本年度审计过程中无审计调整事项,则说明“无”】账项调整分录汇总表金额单位:人民币元调整原因调整分录调整金额借或贷报表项目借方金额贷方金额八、本年度审计未调整事项【主要披露金额明确的审计保留、否定事项和未调整

    4、不符事项等;凡保留、否定事项需要说明对企业财务状况的影响金额;若本年度审计过程中无审计未调整事项,则说明“无”】九、本年度审计不确认事项【主要披露无明确金额的审计保留、否定事项和无法表示意见的事项等,应尽可能说明对企业财务状况的影响程度】十、其他重大事项【主要披露需要说明或者恰当反映的其他事项,要求文字描述简捷而明了;若无此项,则说明“无”】会计师事务所201年月日审计报告意见类型汇总表公司名称级次承担审计的会计师事务所审计报告意见类型非标意见审计报告摘要汇总审计报告意见类型注1注2注3注4注5注6注7注8注9注10【简要说明导致非标准审计意见的事项。注1:注2:注3:注4:注5:注6:注7:注8:注9:注10:- 6 -


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