1、1404.4560一、本年支出(一)一般公共预算财政拨款收入(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出988.1438(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出209.5506(九)卫生健康支出80.4172(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)自然资源海洋气象等支出(十八)住房保障支出126.3444(十九)粮油物资储备支出(二十)灾害防治及应急管理支出(二十一)其他支出二、上年结转
2、结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计1404.4560支出总计 1404.4560 1404.4560注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表功能分类科目预算安排总计一般公共财政预算拨款支出科目编码科目名称县财力安排支出自治区转移支付安排支出中央转移支付安排支出2050202 小学教育885.8950 885.89502050203 初中教育112.9038 112.90382080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出142.0682 142.06822080506 机关事业单
3、位职业年金缴费支出56.8273 56.82732101102 事业单位医疗56.82732101103 公务员医疗补助23.5900 23.59002210201 住房公积金92.3444 92.34442210203 购房补贴34.0000 34.0000三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)合计基本支出项目支出增减额增减%1285.2147-399.3197-31.07 154.7029-41.7991-27.02 四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表经济科
4、目基本支出预算人员支出日常公用支出总计301一、工资福利支出1387.836530101基本工资375.620730102津贴补贴482.935030103奖金121.600030106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费142.068230109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费17.758530112其他社会保障缴费10.65513011330114医疗费30199其他工资福利支出31.2000 302二、商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电
5、费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助16.619430301离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助10.788030306救济费30307医疗费补助5.831430
6、308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表2018年预算数因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表人员经费日常公用经费七、部门收支预算总表部门收支预算总表项目一、财政拨款预算收入一、行政支出 (1)一般公共预算财政拨款收入 其中:财政拨款支出 (2) 政府性基金预算财
7、政拨款收入 非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出非同级财政拨款(科研及辅助活动) 纳入财政专户管理的非税收入三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计本年支出合计十、上年结转九、年末结转结余 (1)财政拨款结转一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 (2)非财政拨款结转 (2)财政拨款结余本级横向财政拨款 非本级财政拨款十一、上年结余 (3)非财政拨款结转 (1)财政拨款结余 (
8、4)非财政拨款结余 (2)非财政拨款结余 (5)专用结余 (3)专用结余 (6)经营结余 (4)经营结余支出总计 部门收入总表财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入政府性基金预算财政拨款收入其中:非本级财政拨款纳入财政专户管理的非税收入部门支出总表行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算部门预算情况说明一、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 西吉县火石寨乡九年一贯制学校201
9、9年财政拨款收入预算1404.4560万元,其中:本年收入1404.4560万元,包括一般公共预算拨款1404.4560万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1404.4560万元,包括:教育支出1404.4560万元。二、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出1404.4560万元,其中:本年收入安排支出1404.4560万元,上年结转资金安排支出0万元。比2017年执行数(决算数)减少35.4616万元,减少2.46%。人员经费1404.4560
10、万元,主要包括:基本工资375.6207万元,津贴补贴482.9350万元、奖金121.6000万元、社会保障缴费284.1364万元、其他工资福利支出31.2000万元、生活补助10.7880万元、医疗费补助5.8314万元、住房公积金92.3444万元。三、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年无“三公”经费预算。四、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年政府性基金预算拨款情况说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年无政府性基金经费预算。五、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年收支预算情况的总
11、体说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年收入总预算1404.4560万元,其中:本年收入1404.4560万元,上年结转结余0万元;支出总预算1404.4560万元,其中:本年支出1404.4560万元,年末结转结余0万元。本年收入包括:财政拨款预算收入1404.4560万元,占100%。本年支出包括:事业支出1404.4560万元,占100%。六、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2019年西吉县火石寨乡九年一贯制学校所属二级会计单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。(二)政府采购情况2019年,西吉县火石寨乡九年一贯制学校政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。(三)国有资产占用使用情况截至2018年12月31日,西吉县火石寨乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋13030平方米,价值1413.96万元;土地45094平方米,办公家具32.05万元,其他资产价值111.50万元。(四)预算绩效情况2019年西吉县火石寨乡九年一贯制学校无重点项目绩效评价。