1、评审日期:地点:参加人员部门人员评审资料及完成日期:评审议程:编制/日期: 批准/日期:YM-QR0502-0管 理 评 审 会 议 记 录 时间:地点: 记录人:主持人:参加人员:会议记录(可附页):YM-QR0503-0管 理 评 审 报 告 会议时间:会议主持人:评审内容(可附页):评审结论(可附页)待办事项(可附页) 批准/日期:YM-QR0504-0培 训 记 录 表 课程名称:课程编号:培训地点:培训时间:培训老师:考核者:考核方式:培训人员名册编号姓 名签 名考核成绩116217318419520621722823924102511261227132814291530有效性评价:
2、考核人: 评价人;YM-QR0601-0培 训 申 请 单 编号:培训项目:提出日期:提出部门:培训方式: 内训 外聘讲师 外训岗位人数经费预算:批准/日期:YM-QR0602-0年度培训计划 年度:培训日期培训部门培训人员培训方式培训内容考核方式编写: 批准:YM-QR0603-0员 工 培 训 档 案 档案编号:姓名性别文化程度籍贯联系地址联系电话教育和培训经历起止时间学校或培训部门专业/程度证书等级工作经历工作单位从事何种工作离职原因在职培训经历培训时间课程名称考核结果资格YM-QR0604-0设备采购申请单 编号: 序号:设备名称购买数量规格型号预计单价使用部门到厂日期主要技术参数:用
3、途说明:预定的设备制造厂家及评价:申请人:审核:批准:YM-QR0605-0设施验收单出厂编号型号规格设备价格制造厂家进厂日期随机附件清单:随机资料:设备安装调试情况:设备验收结论:参加验收人员:备注:YM-QR0606-0设备台帐公司编号制造厂商编制:YM-QR0607-0检 修 计 划 年度: 年设备编号检修内容检修时间检修部门检修人员 编制:YM-QR0608-0设 施 维 修 记 录申请日期申请原因: 批示: 核准:维修单位完成日期送修人维修记录:结果验证:验证人:YM-QR0609-0设 施 报 废 单年 月 日 编号:编 号起用日期折旧后金额规定期限现状及申请原因:申请人/日期:副
4、总经理审批:签名/日期:总经理批示:YM-QR0610-0设 备 档 案 档案编号:名 称设备型号生产厂家使用地点启用日期建卡日期建档人主 要 配 套 / 附 件序 号维修保养状况日期发生状况实施人YM-QR0611-0生 产 任 务 单 年 月 日 编号:顾客名称交付日期产品名称规格数 量价格交货方式顾客的技术、工艺要求: 图纸 张 编号: 经办人: 审批人: 接收人:YM-QR0714-0项目评审表产品名称:合同号:顾客名称:投标/合同签订日期:评审方式: 标书 合同评审日期;标书/合同内容:提出/日期: 审批/日期:部门:工业测控部 评审人: 机电部 运作部 评审结论及后续措施:经办人:
5、总经理: 日期;YM-QR0701-0供应商评价记录表供应商名称:地址电话传真联络人开户行:银行帐号:供应的产品:年度销售额:固定资产流动资产:交货期:价格:付款方式生产或销售能力:质量管理体系:质量标准:公司检验方式: 资料验证 性能检验 年度评价质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次) 质量评分:按时交货得分(占20%):(按时到货批次/到货总批次) 交期评分:其他情况(占20%):如包装质量、售后服务、配合度等 其他评分:总评价及处理意见: 总评分: 签名:批准意见(是否列入合格供方名单):YM-QR0708-0合格供应商名录年度: 年 页次供应商名称供应产品供应商地址联系人YM-
6、QR0709-0外协加工单外包厂名称加工产品名称加工内容加工工艺要求: 外包方:YM-QR0710-0采购申请单品名规格单位数量交货日期单价供应商总计采购:一式三联:财务(1) 采购(2) 库房(3)GXQQR0711-0材 料 计 划 项目名称: 年 月 日名称所需数量库存数量采购数量采购供应商GXQQR0719-0测量监视设备一览表器具名称器具编号 日期 YM-QR0718-0计量检定计划校准时间检定单位编写;YM-QR0717-0顾客满意度调查表尊敬的 :感谢你对我公司的信任与支持,你的意见和建议是我司发展中的珍贵资产。调查项目调查内容顾客评分使用产品类别A(90100分)B(7089分
7、)C(5069分)D(50分)设备结构外观性能包装其它:使用状况方便性可靠性安全性售后服务服务人员技能总计得分准时程度服务态度顾客其它建议:签章: 使用说明:1.以上顾客评分栏由顾客根据实际情况打分。 2.顾客应签名和加盖公章以确认。YM-QR0801-0项目服务记录表服务时间:项目名称:信息来源:顾客联系人:联系电话:服务内容:经办人/日期: 主管/日期:顾客验证:顾客签章(名):确认:YM-QR0715-0审核计划审核目的:审核范围:审核组长:审核成员:审核日期:要求提出报告日期:要求纠正完成日期:验证日期:受审审核时间标准条款文件名称审核人员YM-QR0802-0内审检查表受审部门:审核
8、人员:陪同人员:审核条款:审核项目是否符合审核记录 受审部门主管:YM-QR0803-0不符合项报告表受审核部门:部门负责人: 不合格事实陈述:严重程度:严重 轻微 违反条款项目:审核人/日期: 审核组长/日期: 不合格原因分析: 纠正措施及完成日期: 部门负责人/日期:纠正措施完成情况: 修改文件 部门负责人/日期: 纠正措施验证:内审员/日期:YM-QR0804-0内部审核报告审核依据:审核组组长:审核员:审核计划实施情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:(审核组长)签名:(管理者代表)批准: 日 期:YM-QR0805-0不符合项分布表要素序号厂长管代办公室生产部技术部经营部小计4.25.15.25.35.45.55.66.26.36.47.17.27.47.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5 编写: 审批:YM-QR0806-0. 不合格品处理单原料 生产 其它: 记录编号:品名:数量:工序类别:提出单位:不合格状况:提出人:处理意见生产技术部经营管理者代表裁示:处理结果验证:YM-QR0807-0产品返工单规格:发生阶段:不良状况:处理意见:责任人/日期:验证:验证人/日期:YM-QR080