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    审计经理岗位的职责描述(共2页)1100字.docx

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    审计经理岗位的职责描述(共2页)1100字.docx

    1、审计经理岗位的职责描述篇一建立和完善集团公司内部控制评价体系;拟订并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;拟定审计方案,起草审计报告和管理建议等审计文书,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;督促跟踪审计结论和建议的落实;依据集团公司管理需要,组织实施针对集团公司本部及各公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;对资产的安全和完整进行审查和评估;完成其他

    2、与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。篇二职责:1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。任职资格:1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有等资格证书优先。2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;

    3、3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。篇三1.年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定;2.根据公司所处的行业特性、企业的发展阶段,建立、健全并不断优化公司内部控制体系;3.在集团审计部负责人的领导下,针对分子公司的内部控制和经营管理,负责具体审计项目的组织、实施。制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;4.做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;5.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向集团审计部负责人汇报;6.撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况,并提出适当的审计建议,提交集团审计部负责人复核;7.审计后事项的跟踪管理,保证问题及时得以纠正、改进;8.参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对企业重大项目的实施方案,业务流程设计等事项提供咨询意见。


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