欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库

出差费用管理制度华为

出差费用报销管理制度规定出差费用报销与借款管理规定1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到执行与监督岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定.2 适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容.3 主要内容3.1 ,由公司安排车辆出差的,原则上不报销交通费用。3.1.5.2

出差费用管理制度华为Tag内容描述:

1、出差费用报销管理制度规定出差费用报销与借款管理规定1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到执行与监督岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定.2 适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容.3 主要内容3.1 。

2、由公司安排车辆出差的,原则上不报销交通费用.3.1.5.2 乘坐飞机软卧动车者实行先批准后乘坐的办法.凡公司出差人员因公需要乘坐飞机软卧动车出差的必须提前申请,并在出差申请表上注明,报经总经理批准后方可乘坐.3.1。

3、QJG QYC重庆AAAAAAAA有限公司 发布20160515实施20160515发布境外出差及费用报销管理制度版 本 号: V1.0 密 级: 普通 编 制: 审 核: 各部总监 标 准 化: 审 定: 批 准: 重庆AAAAAAAA有。

4、QJG QYC重庆AAAAAAAA有限公司 发布20160515实施20160515发布国内出差及费用报销管理制度版 本 号: V1.1 密 级: 普通 编 制: 审 核: 各部总监 标 准 化: 审 定: 批 准: 重庆AAAAAAAA有。

5、 出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式.按实报销2伙食:全天50元每天的标准.3住宿:不得超过100元每夜的标准.同性两人以一个房间报销为标准. 出差报销细则1公司所有销售人员出差,必须填写出差申请单并由经销。

6、费用报销管理制度海尔华为费用报销管理制度第一部分 总则第一条制定目的为明确管理费用及运营费用的申请批准审核报销职责,规范报销流程,特制定本制度. 第二条 适用范围公司所有部门及全体员工.第二部分 相关部门管理职责第三条 综合部负责费用管理办。

7、出差费用报销实施管理办法试行一 为了加强公司内部管理,规范公司报销行为,共同控制费用支出,特制定本管理规定.二 费用补助说明1补助限额:是指在相关报销标准以下,实报实销;超过限额标准的部分,当事人自行承担,公司按标准报销;2补助限额类别:餐。

8、标 准 化:审 定:批 准: 重庆AAAAAAAA有限公司1QYC V1.1目 录前 言II1 范围12 规范性引用文件1。

9、重庆AAAAAAAA有限公司1QYC V1.1目 录前 言II1 范围12 规范性引用文件13 总则14 内容15 附则10I前 言本文件名。

10、2伙食:全天50元每天的标准.3住宿:不得超过100元每夜的标准.同性两人以一个房间报销为标准. 出差报销细则1公司所有销售人员出差,必须填写出差申请单并由经销经理签字同意后出行.2如有出差同行人,填。

11、出差费用报销管理制度制度销售人员及时人员其他人员出差费用报销实施管理办法试行一 为了加强公司内部管理,规范公司报销行为,共同控制费用支出,特制定本管理规定.二 费用补助说明1补助限额:是指在相关报销标准以下,实报实销;超过限额标准的部分,当。

12、风控事业部出差费用管理制度风控事业部出差费用管理制度1 国内差旅费1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费住宿费市内交通费出差补助其他公务杂费如行李费邮电费购退票手续费文件复印。

13、第八条费用报销的一般规定:1.报销人必须取得相应的合法票据.2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致不得涂改,简述费用内容或事由,一项支出一张报销。

14、四报销入帐依据 1差旅费中的交通费,不允许有代替发票的情况发生发票记载信息需和当天出差目的地相吻合;2差旅费中的餐费,原则上不允许有代替发票的情况发生如有特别情况,在三个月过渡期内,代票不得超过50,三。

15、2当天有报销业务招待费.四报销入帐依据 1差旅费中的交通费,不允许有代替发票的情况发生发票记载信息需和当天出差目的地相吻合;2差旅费中的餐费,原则上不允许有代替发票的情况发生如有特别情况,在三个月过。

16、原则上主管应批准报销,有不同意见可以给以员工辅导,下次活动中吸取.1.10.2 出差员工住宾馆期间,个人的洗衣费用餐饮费用娱乐以及私人电话等费用应由私人承担,公司不予报销.住宿发票上应注明住宿的起止日期住宿单价,入住三星级以上。

17、QJG QJG通钢集团吉林钢铁有限责任公司 发布20080722实施20080722发布出差及其费用报支管理制度QJG GNF100005A0通钢集团吉林钢铁有限责任公司1QJG GNF100005A0目 次前 言II1 范围12 规范性引。

18、出差及其费用报支管理制度QJG通钢集团吉林钢铁有限责任公司 发布20080722实施20080722发布出差及其费用报支管理制度QJG GNF100005A0通钢集团吉林钢铁有限责任公司目 次前 言 II1 范围 12 规范性引用文件 13。

【出差费用管理制度华为】相关DOC文档
出差费用报销管理制度规定.docx
出差费用报销管理制度规定Word下载.docx
财务部《境外出差及费用报销管理制度》20160601V1.0.doc
财务部《国内出差及费用报销管理制度》20160513V1.1.doc
出差费用报销管理制度(上).docx
费用报销管理制度海尔华为.docx
出差费用报销管理制度制度(销售人员、及时人员、其他人员).docx
财务部《境外出差及费用报销管理制度》20160601V1.0文档格式.doc
财务部《国内出差及费用报销管理制度》20160513V1.1Word文档下载推荐.doc
出差费用报销管理制度(上)文档格式.docx
出差费用报销管理制度制度销售人员及时人员其他人员.docx
风控事业部出差费用管理制度.docx
费用报销管理制度海尔华为Word文档下载推荐.docx
出差费用报销管理制度制度(销售人员、及时人员、其他人员)Word格式.docx
出差费用报销管理制度制度销售人员及时人员其他人员Word格式文档下载.docx
风控事业部出差费用管理制度Word格式文档下载.docx
出差及其费用报支管理制度.doc
出差及其费用报支管理制度.docx
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


收起
展开