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内部审计基础新疆2015上半

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1、山东省2015年上半年内审师内部审计基础:内部审计机构的职权试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.与封闭型系统相比,开放型系统的特。

2、2016年上半年浙江省内审师内部审计基础业务:内部审计工作考试题一单项选择题共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意 1内部审计师在工作底稿上,会用到多种索引方法和交互印证方法.某审计经理可能会专门设计一套工作底稿的索引方。

3、II风险先后顺序应当以重大控制缺陷为依据;III量化的风险过程,是对风险披露及发生概率方面作出专业判断的结果.仅有I.仅有III.II和III.I,II和III.5. 内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。

4、上海2015年内审师内部审计基础:如何建立货币资金内部会计控制试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在业务审计结论受到质疑时,内部。

5、2016年上半年广东省内审师内部审计基础:管理内部审计试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.根据以上信息可知,新的账户管理系统需要。

6、2016年上半年内蒙古内审师内部审计基础:诚信试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在一次审计中,内部审计师发现,管理层没有遵守以。

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8、新疆2017年上半年内审师业务:内部审计工作试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.风险评估对于内部审计部门的计划过程具有宝贵意义。

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10、安徽省2015年下半年内审师内部审计基础:隐私管理试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.近年全球发生了一些灾难,鉴于灾难可能对其组。

11、2015年下半年重庆省内审师内部审计基础:内审外包的优点考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.以下哪项关于公司薪金制度和相关奖金。

12、四川省2015年上半年内审师内部审计基础:问题清单的缺陷考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.某大型制造业公司的运输部门将有关的。

13、重庆省2015年下半年内审师内部审计基础:应有的职业审慎性试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.反映服务交易质量千差万别的服务特征。

14、过去一年中,该职员积累的商品已经足够开一家照相器材和打印耗材商店了.下列内部控制中最能有效地防止这种舞弊发生的是只允许从预先批准的供应商品单中进行采购.要求所有的商品采购都要使用预先编号的采购定单.发票付过款之后删除诸如采购。

15、宽带 5. 一个中型城市每年为31000名顾客提供8.5亿加仑的水.至少每5年要更换一次水表以保证正确计价.供水部门跟踪未计量的水以确认没有开出账单的量.最近,该部门发布了以下用水报告 业务 一月 二月 三月 第一季度实际 。

16、I应该将奖金制度看作是组织控制环境的一部分,并且应该在编制内部控制报告时也要考虑到它.II薪金制度不是公司内部控制制度的一部分,并且不应该在编制组织内部控制报告时考虑它.III对薪金系统的审计应该独立于对公司其他衍生的贸易活动。

17、最为有效的实现首席审计执行官目标的决策过程是程序化决策;应急方法;集体辅助决策;决策模型.5. 一个恰当记录的工作底稿应简洁但完整;遵守唯一的格式和安排;含有业务客户使用的所有的格式和程序的例子;不包含业。

18、定义审计目标.对审计报告进行规划.5. 内部审计主管需要决定怎样将一个组织划分为各项可审计活动,下列可以作为可审计活动的是一个程序一个系统一个帐户以上三项都是.6. 一个拥有14344个客户的公司推断本企业年度内。

19、安徽省2015年上半年内审师内部审计基础:风险的词汇和概念考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.一个规模非常小的内部审计部门的首。

20、是一种获取信息的不经济的方法将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中只适用于远程审计 5. 以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略性计划的最佳保证内部审计计划支持整体商业目标为改善战略计划提供建议。

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