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内部审计基础新疆2016年下

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12、c从文件中选取样本数据并且对计算进行检查.d在正常的应用程序中插入特殊的审计例程. 4.保险公司正通过计算机媒介从医院接收住院保险申请,没有任何书面文件从医院传送至保险公司.在以下情形下检查舞弊时下列哪项控制程序最为有效。

13、在审计委员会和管理层面前建立可信度.满足制定有效接班计划的需要.5. 内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能员工薪金是否与以员工分数确定的薪金档次表一致管理者的责任对象和授权范围当旧的业绩评价标准不合适。

14、向高层管理人员提供仅限于以下内容的信息;已完成的审计业务;已公布的最终审计报告所反映的审计发现不向高层管理人员提供工作报告,因为这些事项都属于董事会的独家管辖范围仅向董事会披露工作报告中反映的与内部审计部门的支出和财务预算有。

15、4.下列可审计活动中,代表了合并后生产型公司的最大风险,因此最应该进行审计的是预付款资金的合并情况采购职责的合并情况法律职责的合并情况市场职责的合并情况 5. 一个系统应有能力使其用户对所做的工作承担责任,下列哪项控制的。

16、附加的控制是不需要的,由于那些实施纠正活动的人正处于评价纠正活动充分性和完整性的最佳状况在终止信息加入到系统之后,早先检查小组的ESH成员的审核应予以要求,以便证实终止信息ESH部门的秘书应对来自于业务经理的以备忘录为基础的追踪系统。

17、活动层面.流程层面.部门层面.5投资组合的变动还是其它原因对过去五年投资收益的变动进行简单线形回归分析以确定变动的性质对各月投资组合的变动进行比率分析对过去五年中投资收益与总资产的比率以及投资收益与投资总额的比率进。

18、协调与外部审计人员相关的审计工作;将内部审计师与外部审计人员协调情况的评价结果报告给上层管理当局以及董事会;将外部审计人员业绩的评价结果报告给上层管理当局以及董事会.5. 以下哪项叙述最可能代表内部审计部门使用个人电脑准备的数据。

19、不管支票金额的数额大小,财务经理应签发所有的支票;财务经理不应具有签发支票以及接触支票签字工具的权力. 4.在有些国家,政府部门已制定了审计标准.比如,美国的总审计署GAO为政府审计的开展制定了标准,特别针对那些与遵守政。

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