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内审计作用下半年吉林省内

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6、控制应该针对所有领域的工作情况.控制应该尽量简单.过度的控制既浪费时间又浪费金钱.过时的信息是不恰当的. 5. 某组织大量采用最终用户开发的方式.然而由于对最终用户开发的系统缺乏必要的安全和恢复控制,而可能对组织产生。

7、根据法庭传唤,向法庭披露可能对本组织不利的机密的与审计相关的信息.运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行股票.接受被审者一份意外礼物,因为审计人员在最近一份审计报告中称赞过该被审者.不向审计委员会报告有关非法行为的重大发现。

8、平行模拟;整合测试设施;控制重复处理.5在业务审计结论受到质疑时,内部审计师最为便利的事实辩解是通过业务工作方案中的小结;形式上的工作底稿;工作底稿之间的相互印证;业务工作方案中的明确程序.6以下哪种情况。

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13、内部审计师应该确定管理当局是否已经开始实施纠正行动,但没有责任去确定行动是否达到理想结果,因为那是管理当局的责任.只有在高级管理层或审计委员会指示下,首席审计执行官才有责任安排后续审计工作,否则,后续审计是完全随意的.以上都不对。

14、起始投资水平更高的项目.5审计工作的目标之一是评价保护存货的内部控制的有效性,那么能最好地实现这一目标的审计种类是a.财务审计b.合规性审计compliancec.经营审计Operationald.项目结果审计。

15、5. 在重组过程中,管理层删除许多传统程序并开展以下哪些工作都是合适的进一步强调对公司内部业务的监测;就员工业绩及其动机性质提出有别与传统控制技术的不同假设;进一步强调自我纠正型控制活动和工艺自动化.只有和是对的。

16、从客户处接收现金并编制现金收取情况的初步清单;将收取的现金登录在自动更新总帐的应收明细帐中;针对签署从客户手中收取的支标以及填写银行储蓄单制定限制性规定;在银行存款并编制月度银行对帐单.5. 下列各项中属于灾难恢复计划的一项。

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