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精选创业融资计划书模板
精选创业融资计划书模板
精选创业融资计划书模板1
第一部分摘要
一、公司简单描述
二、公司的宗旨和目标
三、公司目前股权结构
四、已投入的资金及用途
五、公司目前主要产品或服务介绍
六、市场概况和营销策略
七、主要业务部门及业绩简介
八、核心经营团队
九、公司优势说明
十、目前公司为实现目标的增资需求:
原因、数量、方式、用途、偿还
十一、融资方案
十二、财务分析:
财务历史资料
2、财务预计
3、资产负债情况
第二部分综述
第一章公司介绍
一、公司的宗旨
二、公司简介资料
三、各部门职能和经营目标
四、公司管理
1、董事会
2、经营团队
3、外部支持
第二章技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、产品状况
1、主要产品目录
2、产品特性
3、正在开发/待开发产品简介
4、研发计划及时间表
5、知识产权策略
6、无形资产
三、产品生产
资源及原材料供应
2、现有生产条件和生产能力
3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
4、原有主要设备及需添置设备
5、产品标准、质检和生产成本控制
6、包装与储运
第三章市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段产品排名及品牌状况
五、市场趋势预测和市场机会
六、行业政策
第四章竞争分析
一、有无行业垄断
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况:
公司实力、产品情况
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、公司产品竞争优势
第五章市场营销
一、概述营销计划
二、销售政策的制定
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况,各级资格认定标准政策
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透
1、主要促销方式
2、广告/公关策略、媒体评估
七、产品价格方案
1、定价依据和价格结构
2、影响价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
九、市场开发规划,销售目标,销售预估销售额、占有率及计算依据
第六章投资说明
一、资金需求说明
二、资金使用计划及进度
三、投资形式
四、资本结构
五、回报/偿还计划
六、资本原负债结构说明
七、投资抵押
八、投资担保
九、吸纳投资后股权结构
十、股权成本
十一、投资者介入公司管理之程度说明
十二、报告
十三、杂费支付
第七章投资报酬与退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购四、股利
精选创业融资计划书模板2
如果您的项目正处在创始阶段,您一定渴望得到资金支持,由于缺乏创业资金,您的好产品、好项目有可能错过市场机会。
我们向您提供的融资方式,适用于任何创新项目,在这里,您无需担心那些复杂的融资程序,只要您的项目是科技含量较高的创新产品,便可以简单而快捷地完成所有融资文件,很快让您找到适合的投资者。
我们为您安排的融资步骤按下列三个阶段进行。
一、为了让更多的投资人了解您的创业计划,您首先应将您的项目计划最基本的信息传递给我们,请您填写一份项目融资申报表,我们庞大的投资联盟以及行业专家将对您的项目进行初步筛选,认定您的项目基本具备融资条件,我们将及时和您联络,您便可以进入融资的第二阶段。
二、当投资人对您的项目产生兴趣时,您应向投资人提供一份简明、生动的项目《摘要》,以便投资者能在最短的时间内评审您的项目,并做出判断。
向投资人递交项目摘要,是融资活动非常重要的一步,它是浓缩整个项目计划的精华,是推销您计划的封面。
为了促使您的项目能够顺利通过投资人的评审,我们为您准备了编制《摘要》的参考资料:
1.您应首先参考我们编制的摘要范本;
2.您可以参照我们为您提供的编制摘要模板进行;
3.如果您对编制融资文件不太熟悉,可以委托我们代您编制。
三、投资者通过评价您递交的项目摘要,如对您的项目产生浓厚兴趣,并渴望研究您的商业计划书时,您的融资已进入关键时刻,您必须准备好一份足以令投资人激动的商业计划书。
要使投资者相信,您的项目是非常出色的、不可多得的,他们很愿意投资或加盟您的企业。
在投资人评估您的项目时,您商业计划书中的各个方面都会对筹资的成功与否有影响。
对于中小企业来说,编制商业计划书是比较生疏的领域,为了确保您的商业计划书能“击中目标”,我们为您准备了编制商业计划书的两种方案供您选择:
1.您可以参照我们为您提供的《商业计划书模板》进行编制,此处下载;
2.如果您对编制计划书缺乏信心,我们可以向您推荐专业机构代您编制。
如果您有什么问题,请与我们联系:
Email:
附:
摘要范本
综合处理城市垃圾集成技术
一、公司简介
北京康耐塑料制品有限公司是以开发高科技术为主业的股份制私营企业,公司自1993年创立以来,一直致力于塑料油化裂解技术的研制与开发。
本公司开发的POET第二代工业机,通过二年的试运行,于1996年获北京市科委颁发的科技成果鉴定证书;1998年开发出第三代新型工艺,被北京市科委列入1998年重大科技成果推广计划,同时荣获全国光彩事业重点项目证书。
经过先后三代工业机的试运行,公司于20xx年完成了第三代设备的工业化标准,经北京市环境保护局监测,获得环境保护标准通过,本科研成果可立即投入商业化运行。
本公司的经营模式:
以POET技术为核心,通过向世界各地垃圾处理场提供成套设备与使用权来扩大本技术的影响,形成世界性垃圾革命的发源地。
本公司的创业宗旨:
以POET为核心,发展城市垃圾综合集成处理技术,逐步取代传统的填埋和焚烧,造福人类美好明天。
二、项目简介
是综合项目的总称,本项目以POET为核心,通过与分选技术、有机肥制造技术、热能高效发电技术、余热制冷等成熟设备的有机结合,形成整体处理垃圾的集成体系。
技术的价值在于真正实现了城市垃圾的资源化,它不但将处理垃圾的负担转换为有利可图的商业活动,更加重要的意义在于彻底消除了城市垃圾所带给人类的污染。
这个突破,正是各国政府和科学家们所追求的最佳结果。
因此,本项目在国际上一经发布,立刻引起世界各国的广泛关注。
集成技术是目前世界上独一无二的、最优秀的垃圾处理方式,开创了世界城市固体垃圾综合处理的崭新前景,将引起世界性垃圾革命。
1.技术水平:
目前中国甚至世界上基本上处在单一裂解的技术水平;POET的终端产品:
高热值洁净轻燃油;热值为11000大卡/kg,比重为0。
8,可与世界市场上任何一种喷油嘴配合工作。
2.产品工艺:
本产品经过长达九年的研发与试运行,不断改进,现已进入产业化生产工业机的成熟阶段。
3.产品价值:
改变处理城市垃圾模式,给使用者创造丰厚利润的同时,实现保护环境的目的。
四、行业市场
1.市场现状与前景:
塑料垃圾是阻碍垃圾总回收的重要因素之一。
由于塑料的障碍,美国乃至世界的环保垃圾处理技术迟迟不能形成综合的集成。
日本由于国土限制,焚烧量为世界第一、二恶英污染也是世界第一。
尽管日本政府已经把消灭焚烧作为国策,但至今仍然使用陈旧落后的夕阳技术作为垃圾处理的主要手段。
2.竞争对手:
目前在垃圾集成技术领域,日本日立公司是我们唯一的潜在竞争对手。
根据美国一家要求获得POET独家专利许可公司的介绍,日立公司的试验室数据和本技术的比较是:
1)本技术效率比日立领先63%;
2)本技术效率建立在已经工业化基础上,日立数据建立在试验室基础上;
3)本技术已经进行了PCT专利注册;
4)本技术已经具备商业化条件,日立没有商业化成本和费用的任何介绍。
3.竞争优势:
POET技术是本公司参与世界性竞争的核心优势;PCT专利是本公司参与世界性竞争的法律保护;不断创新,积累庞大的技术储备,接受任何技术挑战;前瞻的思想、创新的精神、务实作风的管理团队。
4.目标市场:
目标市场是全球性的。
我们首先突破的目标市场是西方主要国家的垃圾处理商和成套设备供应商。
5.目标客户:
◆控制塑料垃圾的政府机构3091个,按5%计算=154/台套;
◆控制塑料垃圾的处理商3260个,按5%计算=163/台套;
◆为控制垃圾处理技术成套设备供应商提供POET核心设备;
◆产生废弃塑料的大型公司,如可口可乐和汽车公司等。
通过本公司与美国有代表性的MIC公司签订的永久性合作框架协议,便可反应出上述目标客户对本项技术的渴望,同时也使我们发现,虽然本项技术的商业价值已得到业界的认可,但要有效占领市场,还必需具备合理的经济规模和抢占市场的速度。
五、营销战略
首先在北京、上海建立2—3个垃圾处理场,带动国内市场,在国外,本公司与MIC公司已签订了永久性合作框架协议,首先向美国提供一套我们的POET设备与该公司的联合发电系统集成;集成成功后,在北美自由贸易区续建2—3个集成项目,进而迅速向美国各地扩散,前三财年可产销集成设备30台/套,实现产值8000万美元;三至五年内公司将通过在美国上市,引进资本2—3亿美元,用于参股或兼并五家集成设备制造厂,真正实现科研与产业相结合的跨国实业集团。
本项目在PCT专利保护下,委托国内外资深机械制造厂家分别生产系列设备,既能保证产品的质量,又可在世界各地组织或兼并多家制造厂,以满足不断扩大的市场需求。
七、管理队伍
我们的企业之所以能够取得今天的成功,不仅仅是技术上的先进性,更重要的是我们有一支强有力的管理队伍。
总裁:
马林;
市场总监:
陈延平;
技术总监:
余玄;
财务总监:
待招聘。
八、股权结构
姜天夫—41%郭五一—20%陈延平—30%徐贝贝—5%姜天佑—2%余玄—2%
九、财务预测见附表。
十、资金需求
为顺利完成本公司的营销计划,项目需要新增投入资金300万美元用于下列目地:
1.完成自动化配套:
12万美元;
2.完成技术文件汇总和编制:
12万美元;
3.补充完善前段工序机件:
12万美元;
4.流动资金:
用于示范厂运转:
25万美元;
5.流动资金:
用以预销售/广告/展览/发布及管理开支:
25万美元;
6.用于全球战略的营销费用以及上市前的准备:
214万美元。
本项目资金分二个阶段注入:
第一阶段需投入资金86万美元,用于1—5项内容;第二阶段投入资金214万美元,用于全球战略的营销费用以及上市前的准备。
十一、股权分配
1.本公司有形资产180万美元,无形资产1500万美元,总计约1680万美元;2.按投资人投入资金数额与公司总资产比例,享受持股比例;3.投资人以股东身份,有权参于管理和监督,并担任公司的高级管理职务;4.投资人有义务按照投资承诺履行当期和远期投资责任;5.本公司不接受控股投资。
十二、结论
现代企业的成功需要市场机遇和充足的资金,更需要合理的组织结构和优秀的管理队伍及机制。
本项目无论从市场机遇和技术含量上,均可谓不可多得,具有极大的发展前景。
本摘要由项目方供稿,由中技网整理撰写。
20xx年11月22日
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