财务审计经理的基本职责说明_1篇(共2页)1000字.docx
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财务审计经理的基本职责说明
篇一
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备10年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有(注册内审师)、(注册会计师)、(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
篇二
职责:
衔接集团内各公司财务报表,使得各家公司报表符合下合并的要求,并快速整理出财务报告附注;
对接外部审计师审计,确保按时完成每次审计师审阅和/或审计工作;
建立和完善符合相关规定的财务报告流程。
任职要求:
会计、财务等相关专业本科及以上学历;985学校或拥有优先;
熟悉美国会计准则,5年以上4会计师事务所审计经历,至少有3年以上美国上市公司审计经历;
具备较强的数据处理能力,对数据敏锐,能及时发现数据不合理性;
能使用英语作为工作语音,最少读写熟练;
诚信,严谨和良好的职业道德。
篇三
1.负责对公司财务制度执行情况进行检查,并提出完善建议。
2.负责对公司的财务收支、资金管理等工作进行监督、检查。
3.负责对公司的资产、负债和损益等财务报表进行审计。
4.负责对下属公司的投资与经营状况进行监督、检查。
5.对下属公司及部门的年度财务考核指标进行审计。
6.对营销销售合同价格执行进行抽查审计。
7.对营销销售政策执行情况进行抽查审计。
8.对公司通过平台公司贷款来源及到帐情况进行跟踪检查。
9.完成董事长安排的专项审计或调查。
财务审计经理的基本职责说明
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