清水县林业局.docx
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清水县林业局
清水县林业局
2019年度部门预算
二O一九年一月
目录
第一部分清水县林业局概况
一、部门职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县林业局2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县林业局2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县林业局概况
一、主要职能:
(一)贯彻执行党和国家林业建设方面的方针、政策、法律、法规、标准并组织实施和依法监督检查。
(二)负责全县林业建设工作。
拟订林业建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;拟定相关制度和标准、规程并监督实施;管理森林资源、陆生野生动植物资源和湿地并组织开展调查、监测、评估、上报相关信息。
(三)负责全县造林绿化工作。
制定造林绿化的中长期规划、重点生态建设项目规划和年度计划并组织实施;组织开展生态工程的实施、检查验收和管理;负责各类公益林和商品林的培育,监督管理林业种苗的生产、流通和使用;指导以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;组织开展全民义务植树、国土绿化的宣传和全县绿化争先创优活动,依法收缴绿化费,推荐全国全省绿化先进单位和个人;负责全县全民义务植树、绿色工程、部门绿化、城市绿化、古树名木及跨部门的重点绿化工程成果的汇总统计和上报工作。
(四)负责全县退耕还林、荒山造林工程,天然林保护工程,“三北”防护林工程,中德财政合作生态造林项目,重点公益林管理,林木种苗基地建设,城郊绿化工程的组织实施、监督、检查和验收管理。
(五)负责全县林果产业发展工作。
制定林果产业的中长期规划、果农培训规划和年度计划并组织实施;指导经济林果、森林生态旅游、花卉、林果产品采集加工等林果产业的调研、建设与管理;拟订林果业产业的有关标准;负责林果产业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广和科技成果的转化;指导林果产品品牌的开发、信息服务和宣传推广工作。
(六)负责全县森林资源保护工作。
组织实施全县森林资源调查、规划、设计、动态监测;制定森林采伐限额,监督林木采伐、运输;组织实施林权登记、发证工作;依法指导、管理全县非公有制林业的发展;承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作;编制县国有林场抚育、改造等作业设计;指导全县林地、森林资源的保护管理及开发利用;负责林业行政案件的督察、督办和查处;指导全县林政管理、林政稽查工作。
(七)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作;监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用,指导林业有害生物的防治、检疫工作。
(八)负责全县自然保护区、森林公园旅游和局属各单位的建设管理工作。
指导森林、湿地和陆地野生动物类型自然保护区和森林公园的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。
(九)负责全县林业改革工作。
拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组实施;拟订林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
(十)负责全县森林防火工作。
制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施;负责森林火情、火险的预测、预报和信息上报;制定森林火灾扑救预案,组织、协调、指导森林扑火队伍的预防扑火工作;承担全县护林防火指挥部的具体工作。
(十一)负责全县林业资金和资产管理工作;负责林业基金的征收、监督与使用;负责实施森林生态效益补偿工作。
(十二)指导全县森林公安工作。
管理森林公安队伍;承担林区禁种铲毒工作;协调、督办或直接侦破重特大森林案件;指导维护林区社会治安秩序稳定工作。
(十三)指导林业建设的科学研究和技术推广工作;负责林业对外合作与交流工作;指导全县森林病防、种苗经营的建设和管理。
(十四)负责全县林业职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作,负责县林业科技工作及县林业队伍建设工作。
(十五)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置及人员构成:
1、机构设置:
根据上述职责,县林业局设6个内设机构:
(一)办公室
协调局机关党务、政务和群团工作;负责机关文秘、档案、信访、外事、保密、督查、房产、基建、考勤考核、报刊分发及环境卫生工作;落实有关干部、人事、劳资政策;负责人员编制、职称评聘、干部培训;提出林业建设的工作思路、政策建议;拟订林业建设规划和年度工作计划,负责行政、业务文件、材料的起草、印制、发送及上报工作。
编制全县林业统计报表,完成各类数据收集、分析、处理工作,掌握全县林果业建设动态;负责林学会的业务工作;协助督查林业重点项目进展及完成情况。
完成局领导交办的事务,协调各股站及基层单位完成各项工作任务。
(二)造林经营股
负责拟定全县造林绿化和森林经营的方针、政策、规程、标准、规划,并监督执行;指导全县退耕还林、荒山造林、飞播造林、封山育林及森林分类经营的指标分解、计划编制、作业设计、组织实施、监督、检查验收、档案管理和粮款兑现的审核工作。
指导全县林业建设的科学研究、林业科技推广和病虫害防治工作。
负责林业对外合作交流和乡镇林业站的工作;负责应用先进实用技术,指导国营、乡镇、集体个人开展科学造林、营林、育苗等生产工作;负责全县林业新技术、新成果、新品种的引进及试验、推广和科技成果转化工作。
(三)资源林政股
贯彻执行上级有关保护森林资源、林政管理的法律、法规;负责全县森林资源保护工作。
组织实施全县森林资源一、二类调查、规划、设计;制定森林采伐限额,监督林木采伐、运输;组织实施林权登记、发证工作;依法指导、管理全县非公有制林业的发展;承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作;编制县属国有林场抚育、改造等作业设计;指导全县林地、森林资源的保护管理及开发利用;负责林业行政案件的督察、督办和查处;指导全县林政管理、林政稽查工作。
依法管理木材市场,对木材、野生动植物及产品的采伐、驯养、繁殖、经营、运输进行依法监督;负责天然林保护工程建设。
管理森林资源、陆生野生动植物资源和湿地并组织开展调查、监测、评估、上报相关信息;指导自然保护区和森林公园的建设和管理。
(四)计划财务股
负责全局所有资金的宏观管理、计划安排、拨付与监督;按照《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》做好林果业项目的账务处理与报账工作;预算、核算和管理林业建设资金,并监督执行;管理全局国有资产;负责全局财会人员的预算执行情况进行内部审计与监督;负责林业基金的征收、监督与使用;负责实施森林生态效益补偿工作;负责实施项目的监督及办公设施的采购。
(五)林业改革发展股
贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度改革政策、规定,承担全县集体林权制度改革工作的指导、协调、检查、验收等工作;负责全县林木林地规范流转的引导、登记、仲裁、服务和流转监管工作;负责全县森林资源资产评估、林权抵押贷款和林权交易的服务工作;负责发布林产品供求信息,指导林业专业合作社和各协会建设;负责林果业新技术推广、培训等工作;负责全县林改后林业发展融资平台的搭建,积极开展林改配套改革的实施,鼓励吸引社会资金投入林业生态建设,不断提高林地综合效益。
负责全县林业改革工作。
拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;拟订林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
(六)清水县护林防火指挥部办公室
贯彻执行国家森林防火工作的方针政策,监督《森林防火条例》和有关法规的实施;进行森林防火宣传教育,制定森林防火措施,组织群众预防森林火灾;组织森林防火安全检查;消除火灾隐患;组织森林防火科学研究,推广先进技术,培训森林防火专业人员;检查本地区森林防火预案,统一组织和指挥扑救森林火灾;配合有关单位调查处理森林火灾案件;进行全县森林火灾的统计,建立火灾档案,按时完成上级报表和工作汇报材料;协调落实护林联防组织工作,对全县护林工作进行监督、指导和检查。
2、人员构成:
县林业局机关行政编制9名,后勤服务事业编制2名。
其中:
局长1名,副局长3名,专职党委副书记1名,纪委书记1名,总工程师1名。
第二部分清水县林业局2019年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
1585.55
一、本年支出
1585.55
1435.55
150
(一)一般公共预算拨款
1435.55
(一)一般公共服务
(二)政府性基金预算拨款
150
(二)公共安全
(三)教育
二、上年结转
(四)科学技术
(一)一般公共预算拨款
(五)文化体育与传媒
(二)政府性基金预算拨款
(六)社会保障和就业
(七)医疗卫生
(八)节能环保
(九)城乡社区事务
(十)农林水事务
1585.55
1435.55
150
(十一)交通运输
1585.55
1435.55
150
(十二)资源勘探电力信息等事务
(十三)商业服务业等事务
(十四)金融监管等事务支出
(十五)地震灾后恢复重建支出
(十六)国土资源气象等事务
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备管理事务
(十九)预备费
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
二、结转下年
收入总计
1585.55
支出总计
1585.55
1435.55
150
一般公共预算支出表
预算公开02表
部门:
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
2130201
行政在职
140.48
152.83
152.83
12.35
8.00%
2130204
事业在职
1362.31
1272.72
1272.72
-89.59
70.00%
2130899
其他政府基金
150
150
2130299
农业补贴资金
10
10
合计
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门:
单位:
万元
经济分类项目
2019年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
964.19
964.19
30101
基本工资
455.76
30102
津贴补贴
343.38
30103
奖金
37.05
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
128
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
39.1
14.78
24.32
30201
办公费
5.42
30202
印刷费
1
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
1.3
30206
电费
2
30207
邮电费
30208
取暖费
12
30209
物业管理费
30211
差旅费
2.1
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
0.5
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.58
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
13.2
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
422.26
422.26
30301
离休费
30302
退休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
48.05
30309
奖励金
30311
住房公积金
94.56
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
26
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
253.65
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
合计
1425.55
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
预算公开04表
部门:
单位:
万元
2018年预算数
2018年预算执行数
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
会议费
培训费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
1
0.5
0.5
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
2130899
其他政府基金
150
150
款
项
合计
150
150
部门收支预算总表
预算公开06表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1435.55
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
150
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
1585.55
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1585.55
本年支出合计
1585.55
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
1585.55
支出总计
1585.55
部门收入总表
预算公开07表
部门:
单位:
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
2130201
行政在职
152.83
152.83
2130204
事业在职
1272.72
1272.72
2130899
其他政府基金
150
150
2130299
农业补贴资金
10
10
合计
1585.55
1435.55
150
注:
明细到项级科目
部门支出总表
预算公开08表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
备注
2130201
行政在职
152.83
152.83
2130204
事业在职
1272.72
1272.72
2130899
其他政府基金
150
150
2130299
农业补贴资金
10
10
合计
1585.55
1425.55
160
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
部门:
单位:
万元
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