上海市浦东新区发展和改革委员会.docx
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上海市浦东新区发展和改革委员会
上海市浦东新区北蔡镇城市管理行政执法中队
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区北蔡镇城市管理行政执法中队是依法行使行政监察和行政强制权的部门。
主要职能包括:
遵循合法、公正、公开的原则,不断加强城市管理综合执法。
依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政监察权和行政强制权。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇安全生产监察所设0个内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,325.27
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.97
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
23.80
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,236.69
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
64.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,326.24
本年支出合计
1,325.27
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.97
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
1,326.24
总计
1,326.24
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,326.24
1,325.27
0.97
210
医疗卫生与计划生育支出
23.80
23.80
210
11
行政事业单位医疗
23.80
23.80
210
11
02
事业单位医疗
23.80
23.80
212
城乡社区支出
1,237.66
1,236.69
0.97
212
01
城乡社区管理事务
1,237.66
1,236.69
0.97
212
01
04
城管执法
1,237.66
1,236.69
0.97
221
住房保障支出
64.78
64.78
221
02
住房改革支出
64.78
64.78
221
02
01
住房公积金
64.78
64.78
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,325.27
1,118.08
207.19
210
医疗卫生与计划生育支出
23.80
23.80
210
11
行政事业单位医疗
23.80
23.80
210
11
02
事业单位医疗
23.80
23.80
212
城乡社区支出
1,236.69
1,029.50
207.19
212
01
城乡社区管理事务
1,236.69
1,029.50
207.19
212
01
04
城管执法
1,236.69
1,029.50
207.19
221
住房保障支出
64.78
64.78
221
02
住房改革支出
64.78
64.78
221
02
01
住房公积金
64.78
64.78
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,325.27
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
23.80
23.80
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,236.69
1,236.69
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
64.78
64.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,325.27
本年支出合计
1,325.27
1,325.27
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,325.27
总计
1,325.27
1,325.27
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
23.80
23.80
210
11
行政事业单位医疗
23.80
23.80
210
11
02
事业单位医疗
23.80
23.80
212
城乡社区支出
1,236.69
1,029.50
207.19
212
01
城乡社区管理事务
1,236.69
1,029.50
207.19
212
01
04
城管执法
1,236.69
1,029.50
207.19
221
住房保障支出
64.78
64.78
221
02
住房改革支出
64.78
64.78
221
02
01
住房公积金
64.78
64.78
合计
1,325.27
1,118.08
207.19
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
740.52
740.52
301
01
基本工资
108.82
108.82
301
02
津贴补贴
325.43
325.43
301
03
奖金
207.52
207.52
301
04
其他社会保障缴费
79.02
79.02
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
19.73
19.73
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
98.22
98.22
302
01
办公费
18.44
18.44
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
0.35
0.35
302
06
电费
13.78
13.78
302
07
邮电费
3.11
3.11
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.12
0.12
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
62.42
62.42
303
对个人和家庭的补助
279.34
279.34
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
64.79
64.79
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
213.93
213.93
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.62
0.62
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1118.08
1019.86
98.22
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
37.00
0
0
0
0
0
36.00
0
0
0
1.00
0
注:
本单位2017年度无机关运行经费支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1,326.24万元、支出总计为1,326.24万元。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,326.24万元,其中:
财政拨款收入1,325.27万元,占99.93%;其他收入0.97万元,占0.07%;
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,325.27万元,其中:
基本支出1,118.08万元,占84.37%;项目支出207.19万元,占15.63%;
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,325.27万元。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,325.27万元,占本年支出合计的99.93%。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,325.27万元,主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出(类)23.80万元,占1.80%;城乡社区支出(类)1,236.69万元,占93.32%;住房保障支出(类)64.78万元,占4.88%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,355.2万元,支出决算为1,326.24万元,完成年初预算的97.86%。
决算数小于预算数的主要原因其中:
年终预算调整。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
缴纳事业单位人员医疗保险。
年初预算为26万元,支出决算为23.80万元。
决算数小于预算数的主要原因:
年终预算调整。
2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
主要用于:
执法各类工作经费、执法办案协调费、专项工作经费、培训宣传教育费、执法车辆购置、政务外网接入费用、移动办公通讯费。
年初预算为1,264.20万元,支出决算为1,236.69万元。
决算数小于预算数的主要原因:
年终预算调整。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
缴纳事业单位人员住房公积金。
年初预算为65万元,支出决算为64.78万元。
决算数小于预算数的主要原因:
年终预算调整。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,118.08万元,包括人员经费1,019.86万元,公用经费98.22万元。
基本支出中:
1、工资福利支出740.52万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出98.22万元,主要用于:
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助279.34万元,主要用于:
住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为37万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算为0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
国家出台八项规定后,响应国家号召,从严控制公务接待等费用的支出。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2017年度无““三公””经费财政拨款支出
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为11.27万元,其中:
服务采购金额11.27万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
按照财政部门制度:
浦财督2015【48】号文、浦财督2016【5】号文开展本单位预算绩效管理工作;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
利息收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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- 上海市 浦东新区 发展 改革 委员会