广东省交通质监站质量安全综合检查评比办法表1318内控资料含评分细则Word下载.docx
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6.对标准物质和仪器标定标准块管理不到位,每项扣2分。
对比招标文件清单检查,参照部质监总局《公路工程工地试验室标准化指南》要求。
5.查压力机、水泥胶砂试验台振动平台、水泥胶砂流动度跳桌等设备基座。
6.标准物质查水泥细度、比表面积标准粉、标准砂、标准溶液、标准砝码等,仪器标定标准块查钢估、保护层标定块等,含标准物质的证书、量值溯源、有效期、使用记录。
场地建设
10
1.选址合理,交通便捷,便于管理。
不符合要求扣2分。
2.功能室设置与面积、空间达标。
功能室不全,每室扣4分;
面积及空间不达标,每室扣2分;
样品室与留样室须独立受控,不符合要求扣2分。
3.试验环境建设符合要求,不符合每项扣3分。
对照招标文件清单和“双标管理”要求检查。
2.查水泥及水泥砼成型室、标养室、沥青及混合料试验室、样品室、留样室。
试验室
管理
20
1.试验室母体不具备资质的或母体资质过期的,扣20分;
母体检测机构未按规定对试验检测中心检查的,一次未检查扣2分,连续两次未检查扣6分。
2.经建设单位人员验收批准并通过质监机构备案。
未经建设单位人员组织验收批准扣10分,未通过质监机构备案扣10分。
3.试验标准齐全,更新及时。
试验检测执行标准未及时更新,每项扣1分;
执行标准错误,每项扣3分;
标准不齐全每项扣1分。
4.样品的流转、编号和状态标识不规范各扣2分。
5.外委不规范每项扣2分。
6.定期对工地试验室进行监督检查,无检查、无记录,扣2分。
7.未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报项目建设单位及质监机构,每次扣1分。
8.参与试验检测人员资格不符合要求每人扣3分。
9.检查检测工作计划及检测实施细则不完善,每项扣2分。
1.要求提供试验室备案意见,母体检测机构对试验检测中心检查,每半年检查一次。
3.使用规范规程是否最新、有效,具体质保制度是否完善。
4.查样品的流转。
编号和状态标识情况。
5.试验检测中心自己没有能力检验的试验项目是否外委,检查外委单位资质情况,是否存在外委无资质试验检测机构(如应是桥隧专项或综合甲级资质的试验项目外委至乙级或非交通口资质的试验机构检测),是否存在与施工单位工地试验室的母体试验室,监理试验检测中心的母体试验室或他们外委送检单位相同的问题,外委的频率是否符合要求。
6.如监理与试验检测中心分离,根据招标文件要求有无此项职能进行检查。
10.主要内容的完整性检查。
试验检测
30
1.试验检测台帐不连续、完整扣2分;
基础资料不完整或签字不全,且无法弥补的,每次扣2分。
2.试验检测报告不规范扣2分,结论错误扣4分,原材料等试验结果未判断的扣2分,修约不标准扣1分。
3.对试验检测不合格的部位没有复检,每次扣3分。
4.试件制作不标准,试验不规范,每项扣1~2分。
5.试验检测数据造假,每项扣15分;
6.试验检测结果未及时反馈给监理工程师和建设单位,每项次扣1分。
7.检测覆盖率、抽样频率不符合规范要求,每次扣1分。
8.验证试验未达到规定频率低限的,每项扣2分。
9.对标准试验未按规定独立进行平行复核(对比)试验的每次扣2分。
10.试验检测资料存在代签名现象,每项次扣5分。
4.试台尺寸测量为固定检查内容,随机抽测6个试台,151~153mm,-1;
>
153mm,-2.灌沙法用砂标定为固定检查内容。
每项-1~-2分。
5.在试验台帐中随机抽查5个试验参数,每个试验参数分试验资料。
数据修约与试验室仪器精度不匹配按数据-10.
7.8.9.查抽检统计表及平行试验档案。
平行试验,一般是指检查砼、砂浆、沥青混合料、水稳配合比,以及水泥净浆、土工试验等项目。
信息化管理
1.试验室安装使用了视频监控录像(像素达到720×
480以上)时,总分加1分;
若试验室安装使用了视频监控录像(像素达到720×
480以上)且做到通过网络可以进行实时察看时,总分加2分。
2.使用了关键试验数据实时传输系统的,总分加1~3分。
2.关键试验数据实时传输一类加1分。
安全生产管理
6
1.逐级签订安全生产责任书。
责任未落实或不明确,扣2分。
未签订责任书,每份扣2分,责任书签订不规范,发现一份(项)扣1
(2)分。
2.岗位职责;
明确主任、技术负责人和试验员的安全岗位职责,少1项扣0.5分。
3.安全生产规章制度建立及落实情况,明确安全管理架构;
未建立制度扣2分,落实不到位扣1分,无安全管理架构扣2分。
1.查是否建立安全生产的有关规章制度,查是否签订安全生产责任书。
2.查岗位职责。
3.查安全台账,安全日志和管理架构文件等。
附件16:
施工单位质量安全管理行为检查评分表
检查项
及分值
检查子项
履约
(26分)
机构、人员(17分)
1.项目经理、总工每发生变更,每1人次分别扣2分、1分。
项目经理、总工及安全管理人员未持有效证书,每1人次扣1分。
2.主要人员调换未按规定办理报批手续的,项目经理、总工每发生1人次,分别扣2分、1分,其他主要人员每发生1人次扣0.5分。
3.替换人资格条件(包括职称、资质等)低于招标文件,每发生一项次,在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分。
4.主要人员身份与承包人关系不符的,每发生1人次扣2分。
5.人员持假证,每人扣2分。
6.主要人员长期不在岗,每人次扣5分。
7.未按比例配备专职安全管理人员,发现少一人扣1分。
8.每发现一例特种作业人员未持有效证书,扣0.5分。
持证人在岗情况不明,扣0.5分。
9.未建立专职安全管理机构,扣2分。
安全组织机构框图未悬挂,扣0.5分。
安全岗位职责和责任人不明确,扣1分。
未逐级签订责任书,每份扣0.5分,责任书签订不规范,发现一份扣0.5分。
10.未建立劳动用工人员台账,扣0.5分,未办理意外伤害保险,扣2分。
要求项目部准备有关人员的用工合同。
1.对比投标承诺,更换为备选人员不算变更。
项目负责人及安全管理人员符合合同文件或持“三类人员”考核培训合格证书上岗,证书有效并与对应岗位人员身份相符。
2.如招标文件要求有的专业工程师,但当前施工没有该专业内容,可不扣分;
若实际需要,每人次口0.5分。
4主要人员不包括试验人员,是指经理、总工,桥梁、隧道、路面、路基工程师和质检工程师等。
与中标单位签订劳动合同才算符合(项目部签订的算不符合);
若与中标单位签订的劳动合同属无效合同,按关系不符扣分。
6.指项目经理、总工、质检工程师、桥梁工程师、路基工程师、路面工程师、隧道工程师每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。
查考勤、查工资记录。
7.施工现场按年度计划产值等5000万元配备一人的比例配备专职安全员。
8.查特种作业人员台账,特种作业人员持有资格张数上岗,与相应工作对应,抽查3人。
9.监理专职安全管理机构,安全组织机构框图,悬挂明显位置,项目、各部门及作业属安全岗位职责及责任人明确,逐级签订安全生产责任书。
10.全员劳动用工登记。
按照规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。
机械设备(9分)
1.主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的,每项扣1分。
2.主要机械设备调换未按规定办理报批手续的,每项扣1分。
3.未建立主要机械设备台帐的扣1分,台帐不齐全扣0.5分。
4.大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备未经论证和验收,发现一台扣2分。
5.特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣3分。
无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分;
记录不全面,扣0.5分。
1.已开工的分项都必须要有相应的机械设备,外购商品砼必须经业主、监理同意,否则不算搅拌机到位。
2.进退场的报批手续都要查。
对于第1、2点,要将台账与审批表对照检查,可检查到台账中所报机械设备是否虚报,也可检查到审批手续是否齐全。
3.台账可对照招标文件要求检查,台账不齐全指台账部分缺失不完整。
4.大型模板、称重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备,应组织专家论证和验收工作。
5.特种设备产品合格证、检验检测报告(或检验合格证);
日常检查、维修、保养记录齐全、龙门吊、塔吊、架桥机等大型特种设备各抽查2台。
质量、安全管理
(42分)
质量、安全管理制度
(32分)
1.开工报告未批复就开工的,每项扣5分。
施工组织设计(专项方案)审批手续不完善扣5分。
危险性较大工程专项施工方案不全,少一项扣2分。
未经施工企业技术负责人审核、签认扣2分。
专项施工方案未报批或未经评审,发现一份扣2分。
超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的,发现一份扣4分。
2.未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的,每项扣3分。
不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的,每项扣1分。
3.未进行分项工程技术交底(含安全技术交底),每一分项扣2分,总扣分不超过10分。
没有执行首件制或试验段的每项扣2分。
4.上道工序未检验就进入下阶段施工的,每项扣5分。
5.预应力张拉不规范,每项扣2分。
6.未建立安全生产例会制度、安全教育培训制度、安全生产费用管理制度、危险品管理办法、消防安全责任制度、安全检查制度、安全奖罚考核制度、生产安全事故调查处理及报告制度、临时用电方案。
缺1项制度或办法扣0.5分,
7.未按规定开展桥梁、隧道、高边坡等施工安全风险评估,扣3分。
重大风险源未制定安全管理方案,扣3分;
未按规定开展地质灾害评估,扣2分。
8.未制定专项应急预案,扣2分。
未开展培训及演练,扣1分;
演练次数少,扣1分/次。
1.开工报告检查5份。
要对照分项工程开工报告批复日期和该分项工程实际施工日期,若实际施工日期早于开工报告批复日期,按未批复就开工处理。
2.查安全风险评估报告或台帐,危险性较大工程专项施工方案抽查3份(深度≥5m的基坑开挖,高度≥20m的土质边坡,水深≥10的围堰工程,高度≥40m墩柱、浅埋、偏压、连拱、小净距隧道,模板支撑工程高度≥8m,挂篮)
3.检查工程技术交底要包括施工技术交底和安全技术交底两方面内容;
对于时间跨度大(工序不连续,施工时间超过半年)、人员变化频繁的工序,要检查其是否重新交底,无重新交底则每项也扣2分。
交底分2级或3级,3级:
项目部技术负责人-部门负责人、专业工程师-施工员、班组长-施工人员。
4.由总体组通知内业组,检查两个工序。
如总体组无通知时,可查看该合同段的施工台账,在台账中随机抽取2个最近期施工的工序进行检查。
5.抽查近期预应力张拉资料3份。
包括张拉力、伸长量、回缩量、持荷时间检查。
查有效预应力抽查资料(先张+后张),核对结论(查2份),包括预应力均匀度、整束张拉力评价)和抽查频率。
(由内业组检查后将结论告知总体组)
路面抽查近5天和检查前1个月的拌和机计算机存储的材料用量比例、温度等参数是否符合规范要求。
6、检查各项安全制度或办法是否建立,内容是否规范、齐全,是否建立相关台账、检查记录等。
7、施工安全风险评估由业主组织总体风险评估,专项风险评估由施工单位组织实施,专项风险评估列为Ⅲ级(高度风险)及以上的施工作业,应明确监测、控制、预警措施以及应急预案。
8、查台账、方案、总结。
施工质
量、安全文件
完整性
(4分)
1.原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全,配合比、拌和加工控制和试验数据不齐全,施工原始记录不齐全的,每项扣1分。
2.施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整,对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时,每项扣1分。
钢筋检查记录表、桩基施工表、CBR试验表作为必查内容。
1.“原材料、成品、半成品检验资料不齐全”可结合原材料抽检组检查结果,由施工管理组计分。
2.查看5份来往文件(包括我站监督通知、监理指令、会议纪要等)和询问业主、监理人员。
规范性
(6分)
1.资料填写不及时,与工程不同步,每项扣0.5分。
2.资料签认不及时,有代签现象时,每项扣0.5分。
3.资料归档不规范,无专人负责的,扣3分。
4.施工资料检测数据造假每项扣2分,最多扣6分。
抽查5份资料,监测相应内容是否存在扣分点。
工地试验室
(20分)
主要试验检测人员(5分)
1.主要人员更换未按规定办理报批手续的,主任、试验工程师每发生1人次,分别扣1分。
2.主要人员资格条件(包括职称、资质等)低于招标文件的,每发生一项次,分别扣2、1分。
3.试验室主任长期不在岗,扣3分。
不是母体机构岗位登记人员,扣1分。
检查时试验室主任不在岗扣2分。
4.检测人员持假证,每人扣2分;
。
参与试验检测人员资格不符合要求扣1分。
5.实际操作不熟练、不规范,结论评判依据不准确的,每项扣2分。
6.未按标准化管理规定配置试验员,每少1人扣0.5分。
1.要求业主提供履约检查情况,业主或监理对施工主要人员的考勤表。
2.指主任、试验工程师。
3.指试验室主任每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。
查考勤、查工资记录,试验室主任签名为代签名按不在岗处理。
在总站试验人员管理系统中按要求在试验室母体下注册视为母体派出人员。
5.实操询问扣分,熟练-0,不熟练-1.5,错误-2.
6.增加试验室持证人员熟练、资质不满足规定的扣分。
(2分)
1.主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分。
2.未标定的仪器设备每件扣0.5分。
3.钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的,每件扣1分。
4.标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的,每项扣2分、1分。
5.设备安装不符合要求每项扣0.5分。
1.2对比招标文件清单。
功能室不全,每室扣3分;
面积及空间不达标,每室扣2分。
4.实行信息化管理。
3.查水泥基水泥成型室、沥青及混合料试验室。
4.是够用了实验实时视频监控系统和数据实时传输系统的分别加3分和3分。
(5分)
1.试验室母体不具备资质的,扣5分,未通过质监机构备案扣3分。
2.外委不规范、频率不足每项扣2分。
3.试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效,每项扣1分。
4.母体检测机构未按规定对工地试验室检查的,一次未检查扣1分,连续两次未检查扣4分。
5.未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构,每次扣1分。
6.参与试验检测人员资格不符合要求扣3分。
1.要求提供试验室临时资质申请书和质检机构备案通知书。
2.外委频率要求施工单位提供汇总统计表。
检查外委单位资质情况,是否存在无资质试验检测机构(如应是桥梁专项或综合甲级资质的试验项目外委至乙级或非交通口资质的试验检测机构检测),是否存在外委至监理中心试验室的母体试验室的问题。
3.使用规范规程是否最新、有效、具体质保制度是否完善。
4.指半年检测一次。
6.查签字代签按此条论处。
1.试验检测台帐不连续、完整,扣1分;
基础资料不完整或签字不全,且无法弥补的,每次扣1分。
2.试验检测报告不规范扣1分,结论错误扣1分,修约不标准扣0.5分。
3.对试验检测不合格的部位没有复检,每次扣2分。
4.试件制作不标准,试验不规范,每项扣1分。
5.试验检测数据造假,每项扣2分;
6.检测、试验频率不符合规范要求,每次扣1分。
4.试件尺寸测量为固定检测内容。
随机抽测6个试件,151-153mm,-1;
153mm,-2,灌砂法用砂标定为固定检查内容,每项-1~-2分,。
5.在试验台账中随机抽查3个试验项目,每个试验项目抽测5份试验资料。
6.查台账。
分包管理
承包人及分包人的项目管理机构设置
(1分)
1.承包人、分包人应分别设立项目管理机构,缺1机构扣1分。
2.分包人管理人员不符合要求扣1分。
2.分包人技术,经济管理人员应与分包工程工程相当,其中分包项目的负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员均必须是本单位人员。
分包人条件(2分)
1.分包人具有经工商登记的法人资格。
不符合扣2分。
2.对不得分包工程进行分包,扣2分。
2.路面面层;
桥梁直径≥2.5m长度≥80m海上或水深≥10m的钻孔灌注桩,水深≥5m或海中深水承台基础,浇注高度≥80m墩、台、柱、系梁等桥梁下部结构混凝土结构,单跨跨径大于100m的连续梁、斜拉桥、悬索桥、拱桥、桁架桥等上部混凝土结构,斜拉桥、悬索桥索塔及辅助墩、过渡墩、锚碇等混凝土工程;
特长隧道,特大断面隧道等工程不得分包
合同管理、劳务合作管理
1.未签订分包合同,并报监理审查,业主备案,扣2分。
2.未建立劳务合作合同台账,扣1分。
3.承包人、分包人未对劳务作业人员进行岗前培训,扣1分。
其它
(7分)
“平安工地”活动(3分)
1.未制定安全专项方案或计划,未制定“平安工地”建设方案,扣1分。
2.“平安工地”自我考核评价走过场或不及时的,扣1分,考核评价资料欠真实、准确,扣0.5分,考核评价原始记录与评价表内容不一致,或考核评价发现问题未整改闭合,扣0.5分。
1.落实政府主管部门布置的安全专项工作,制定“平安工地”建设方案。
2.按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价,考核评价资料真实、准确。
“五赛五比”活动(2分)及文明施工
1.主要人员不清楚“五赛五比”活动关于施工单位的考核项目主要内容,扣2分。
2.文明施工基本要求:
(1)场容良好,作业环境整洁卫生;
现场围挡、警示标志牌、牌图设置齐全;
(2)操作地点清洁整齐,没有乱堆垃圾,材料堆放分类有序;
,
(3)临时用电的外电线路设置规范。
文明施工每项不符合扣1分。
1、主要人员指总工、质检工程师、工程部部长。
2、2.文明施工由总体组根据掌握情况予以扣分。
附件17-1:
桥涵工程施工现场质量安全检查评分表
分部
工程
检查指标项
标准、要求或
检测方法、频率
说明:
各抽查指标由检查人员根据现场检查情况确定扣分系数,按轻微0.2、一般0.6,严重1.0三种程度乘以最高扣分值扣分、指标评分=指标规定-扣分值。
当某一个指标项中有几项内容时,先确定每种内容的评分,取平均值作为该指标项的得分。
砼
拌和站⑵
场地硬底化,集料规格标准,无窜料,无混堆;
水泥存放符合防雨、防潮要求。
搅拌设备检修、清理料仓时,应停机并切断电源,设置明显标志并有专人看守。
拌合设备应设置防倾覆和防雷措施。
仅抽检1个拌合站(目前主要砼施工点用砼所在拌合站)
一台搅拌机水泥罐不应少于3个(存储粉煤灰罐不能作为水泥罐),否则每少1台-5.
隧道工程初支砼搅拌机水泥罐应不少于2个,否则每少1台-5
场地硬底化:
水泥砼硬底化且平整密实(100)、水泥砼硬底化但欠平整(90)、石屑+砂浆硬底化、水稳硬底化为中(75),没有硬底化(60)。
遮盖:
雨棚全封闭(100)、雨棚加工棚半围闭(95)、雨棚无围闭(90)、雨棚无围闭且很简陋为中(80)、无雨棚为差(60)。
取1、2项得分平均值,再按以下扣分或加分。
堆料底部积泥层-5分,碎石棱角少、风化石多、集料针片状、粉尘大-5。
场地积水-3(无积水但明显下凹会造成积水的,同样扣分)。
雨棚或场地硬化破损-5.隔墙不达标-5,没有隔墙或混料-15分。
窜料-8。
标志牌不规范-2分。
料斗无雨棚-3,料斗下方无挡板-1。
铲车铲斗宽度大于料斗宽度-5,拌合站减水剂存储罐无安装强制性循环水泵-10.砼配合比调整比例大(集料>
±
2,水及外加剂>
1)-3
违章检修搅拌设备,发现一次-2,防雨棚不稳固-5.未按要求设置防倾覆和防雷措施的-3.
搅拌机安装了配比数据实时传输监控系统+2分,拌合站入口处设置有洗轮槽+1分
桥面整体化层⑴
平整,无浮浆,无开裂。
收浆不好、集料外漏、松散、有浮浆每项-5,表面收缩开裂-5,拆模过早等原因造成开裂-10,拉毛差、表面不平整、有脚印等-8。
预应力张拉槽口砼不密实-3~-8,预应力张拉槽口不密实-10,钢筋不能按设计要求恢复-,5。
桥面整体化层纵向施工分缝位于行车轮迹带上-5,施工接缝处错台-1~-3.
多处检查算平均分,按以上缺陷进行扣分。
质量缺陷严重须返工处理直接评为60分。
养护⑵
保湿,保证养护期,表面无收缩龟裂。
喷淋及执行到位较好以上,有明显龟裂-20,无养护60分,预制梁板过早(以7天养生期为基础)封闭梁端端头板-2。
悬浇或现浇箱梁缺养护作业平台、水枪压力不足-5;
立柱表面裹覆薄膜不密贴-5
外观⑵
平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面、无露筋。
承重结构严重露筋,砼大面积修补,出现超限裂缝的,本项计0分。
大面平整、线形直顺且无太大麻面、蜂窝缺陷为较好(85分)以上,跑模凹凸明显为中(75),表面满摸水泥浆60分,局部抹水泥浆70分。
构件大面抹水泥粉-5,有裂缝每条-1,最多-5,蜂窝-8,露筋-10,每个面面积超10%为严重露筋。
预制梁板底模没有不锈钢板-2.涵身、箱梁节段错台-2,模板接缝露浆-2,涵、台身及墩柱“烂根”-
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