南宁道路运输管理处.docx
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南宁道路运输管理处.docx
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南宁道路运输管理处
南宁市道路运输管理处
2014年部门决算
公开时间:
二○一五年八月
第一部分:
南宁市道路运输管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位科室构成
第二部分:
南宁市道路运输管理处2014年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算支出决算表
表六:
一般公共预算基本支出决算表
表七:
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金收入支出决算表
第三部分:
南宁市道路运输管理处2014年部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分:
南宁市道路运输管理处概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关道路运输方针政策和法律、法规、行业规划和标准。
组织起草南宁市道路运输地方性法规、规章草案。
拟定南宁市道路运输规范、标准、制度并监督实施。
(二)依法履行道路运输监督管理职责。
(三)依法履行道路运输行政处罚职责。
(四)依法履行全市从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营和道路运输相关业务的行政审批及管理工作。
(五)对全市城市客运进行监督管理。
(六)承担道路旅客运输市场信息管理工作。
(七)负责组织、指导和监督全市道路运输安全生产,实施指令性抢险、救灾、战备等重点物资和客货运输紧急运输任务,维护全区道路运输秩序。
(八)负责组织实施、指导和监督全市道路运输技术经济数据统计工作。
(九)承担指导道路运输行业环境保护和节能减排职责。
(十)负责组织实施和指导监督全市道路运输行业教育、培训和精神文明工作。
(十一)负责组织和指导监督全市道路运输行业单位综合治理及维护稳定工作。
(十二)拟订全市城乡客运及道路运输站场发展规划并组织实施。
二、部门决算单位科室构成
根据上述职责,南宁市道路运输管理处内设10个科(室)。
(一)办公室
负责会务、文电、信息、机要、档案、安保、综治、应急、信访、督查督办、后勤保障等工作;负责人事劳资、综合协调等工作;承担党务、纪检监察、行政效能工作;负责行业精神文明建设、干部职工教育培训;承担计生、离退休人员管理服务、职称评聘和群团工作。
(二)财务科
组织建立健全财务管理制度,负责财务核算、财务报表的编制上报、国有资产会计核算和管理等工作以及内部审计工作。
(三)政策法规科
负责处理法律事务工作;承担行政处罚和执法监督管理相关工作;负责道路运输服务质量投诉案件的受理、分办、反馈工作;负责干部职工普法教育工作。
(四)信息技术科
负责道路运输信息化的日常工作;负责办事公开工作,做好办事事项网上录入和发布工作;负责办公软件及网络运行维护工作;负责收集行业信息,做好行业新闻宣传和简报报送工作;组织协调道路运输重大科技项目研究,以及新科技成果转化和推广应用工作;负责行业节能减排相关工作;承担行业的职业教育和培训工作。
(五)客运监管科
依法负责具体实施道路旅客运输及道路旅客运输站监督管理工作;承担国际道路旅客运输监督检查具体事务性工作;具体组织实施指令性抢险、救灾、战备等人员紧急运输任务。
(六)货运监管科
依法负责具体实施道路货物运输、道路危险货物运输及道路货物运输站(场)监督管理工作;承担国际道路货物运输监督检查具体事务性工作;具体组织实施指令性抢险、救灾、战备等物资紧急运输任务。
承担汽车租赁指导工作。
(七)机动车驾驶员培训监管科
依法负责具体实施机动车驾驶员培训监督管理工作。
(八)机动车维修经营监管科
依法负责具体实施的机动车维修监督管理工作;负责道路运输车辆综合性能检测管理工作。
(九)业务受理科
负责道路运输相关业务行政审批工作。
(十)安全管理科
负责道路运输、城市客运行业安全生产的监督管理工作。
第二部分:
南宁市道路运输管理处2014年部门决算报表
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1,926.15
一、一般公共服务
二、上级补助收入
377.67
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、公共安全
五、附属单位上缴收入
五、教育
六、其他收入
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
261.19
九、医疗卫生
146.47
十、节能环保
49.80
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
1,579.91
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
78.88
本年收入合计
2,303.82
本年支出合计
2,116.25
用事业基金弥补收支差额
年末结转和结余
503.05
上年结转
315.48
收入总计
2,619.30
支出总计
2,619.30
表二:
收入决算表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
2,303.82
1,926.15
377.67
2080502
事业单位离退休
261.19
261.19
2100505
事业单位医疗
146.47
146.47
2111103
减排专项支出
49.80
49.80
2140112
公路运输管理
1,767.48
1,389.81
377.67
2210201
住房公积金
78.88
78.88
表三:
支出决算表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
附属单位上缴支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,116.25
1,543.28
572.97
2080502
事业单位离退休
261.19
261.19
2110502
事业单位医疗
146.47
146.47
2111103
减排专项支出
49.80
49.80
2140112
公路运输管理
1,543.47
1,056.74
486.73
2140499
石油价格改革补贴其他支出
36.44
36.44
2210201
住房公积金
78.88
78.88
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1926.15
一、一般公共服务
29
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交
30
3
三、国防
31
4
四、公共安全
32
5
五、教育
33
6
六、科学技术
34
7
七、文化体育与传媒
35
8
八、社会保障和就业
36
261.19
9
九、医疗卫生
37
146.46
10
十、节能环保
38
49.8
11
十一、城乡社区事务
39
12
十二、农林水事务
40
13
十三、交通运输
41
1525.01
14
十四、资源勘探电力信息等事务
42
15
十五、商业服务业等事务
43
16
十六、金融监管等事务支出
44
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
17
十七、地震灾后恢复重建支出
45
18
十八、援助其他地区支出
46
19
十九、国土资源气象等事务
47
20
二十、住房保障支出
48
78.88
21
二十一、粮油物资储备事务
49
22
二十二、国债还本付息支出
50
23
二十三、其他支出
51
本年收入合计
24
1926.15
本年支出合计
52
年初财政拨款结转和结余
25
135.2
年末结转和结余
53
一般公共预算财政拨款
26
54
政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
2061.35
支出总计
56
2061.35
表五:
一般公共预算支出决算表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2,061.35
1,543.27
518.08
2080502
事业单位离退休
261.19
261.19
2110502
事业单位医疗
146.47
146.47
2111103
减排专项支出
49.80
49.80
2140112
公路运输管理
1,488.57
1,056.73
431.84
2140499
石油价格改革补贴其他支出
36.44
36.44
2210201
住房公积金
78.88
78.88
表六:
一般公共预算基本支出决算表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
1,543.28
984.84
558.44
工资福利支出
984.84
984.84
基本工资
186.13
186.13
津贴补贴
605.87
605.87
奖金
1.77
1.77
社会保险经费
191.07
191.07
伙食费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
商品服务支出
176.99
176.99
办公费
8.07
8.07
印刷费
9.36
9.36
咨询费
手续费
水费
5.61
5.61
电费
31.87
31.87
邮电费
6.36
6.36
取暖费
物业管理费
差旅费
2.00
2.00
因公出国(境)费用
维修(护)费
4.11
4.11
租赁费
会议费
0.40
0.40
培训费
1.59
1.59
公务接待费
0.38
0.38
表六:
一般公共预算基本支出决算表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
6.57
6.57
福利费
13.59
13.59
公务用车运行维护费
85.54
85.54
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
1.54
1.54
对个人和家庭补助支出
381.45
381.45
离休费
15.69
15.69
退休费
248.44
248.44
退职(役)费
抚恤金
4.32
4.32
生活补助
救济费
医疗费
13.64
13.64
助学金
奖励金
生活补贴
住房公积金
94.15
94.15
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
5.21
5.21
表七:
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2014年度预算数
2014年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
114.50
112
112
2.50
109.86
0
109.48
0.38
表八:
政府性基金收入支出决算表
单位名称:
南宁市道路运输管理处
单位:
万元
科目编码
科目名称
上半年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
无
类
无
款
无
项
无
第三部分:
南宁市道路运输管理处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2,303.82万元。
1.财政拨款收入1,926.15万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入377.67万元,为上级部门补助的收入。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余315.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2,116.25万元。
包括:
1.一般公共服务(类)0万元:
2.医疗卫生146.47万元,主要用于购买职工医疗保险。
3.节能环保49.80万元。
用于运输行业节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放等工作。
4.社会保障和就业(类)261.19万元:
主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.交通运输1,579.91万元,主要用于公路新建、公路改建、公路养护、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、拨付公交企业财政补贴资金等。
6.住房保障支出(类)78.88万元,主要用于按照国家政策规定为职工提取的住房公积金的支出。
7.其他支出0万元。
8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余503.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市道路运输管理处2014年度公共预算财政拨款支出2,061.35万元,其中:
基本支出1,543.28万元,项目支出518.07万元。
1.行政事业单位离退休261.19万元,主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗保障146.47万元,用于行政机关事业单位职工医疗保险。
3.污染减排49.80万元。
用于运输行业节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放等工作。
4.公路水路运输1,488.57万元,主要用于公路运输管理方面。
5.石油价格改革对交通运输的补贴36.44万元,主要用于对对城市公交、农村道路客运、出租车进行补贴。
6.住房改革支出78.88万元,主要用于按照国家政策规定为职工提取的住房公积金的支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
南宁市道路运输管理处2014年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算109.86万元;公务接待费支出决算0.38万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出109.86万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出109.86万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路运输管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2014年,南宁市道路运输管理处开支财政拨款的公务用车保有量为38辆,全年运行费支出109.86万元,平均每辆2.89万元。
(三)公务接待费支出0.38万元。
我处严格贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格按照公务接待管理规定的要求开展工作。
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