ISO9001:2000QMS程序文件编写要点(ppt 32).pptx
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ISO9001:
2000QMS程序文件編寫要點(僅供培訓使用),1,程序文件清單,2,1、文件和資料的控製程序QP01,編寫要求:
必須闡述文件和資料的批準和發布,文件和資料的更改,文件和資料的使用和保存情況。
內容概括如下:
A、控製的范圍:
說明須受控文件和資料的類型。
一般所需受控的文件有公司標準、工藝指導書、檢驗規范、工程技術資料、外來文件和外來標準。
B、文件的審批權限:
文件完成后,應規定該文件由誰批準生效,即文件的有效期。
C、文件的分發:
說明不同的受控文件須明確分發的部門,應有詳細的記錄說明分發(接收)部門、鑒收記錄、分發(接收)文件的數量等。
D、文件的更改:
說明受控文件的更改流程以及評審要求。
E、文件的管理:
即須規定受控文件的編號原則、標示方法、保存期限、保存方法。
F、文件的廢棄:
說明受控文件廢棄的流程。
(廢棄的提出、廢棄的批準、廢棄記錄)該程序文件針對技術性文件,可增加一個支持文件。
3,2、質量記錄控製程序QP02,編寫要求:
明確質量記錄文件的標示、檢索、保存期、防護處理等過程。
(與94版相似)標示即文件編號、名稱的區分。
檢索即利用文件的唯一性標記(No.日期)進行查閱。
4,3、質量策劃程序QP03,編寫要求:
分質量體系策劃和產品策劃兩種情況。
A、質量體系策劃的步驟,如何保証其適宜、完整,包括變更情況。
B、通用產品須按ISO標準條款清楚地闡述公司的質量保証體系結構和質量控製流程。
C、特殊產品、合同、項目的(例如小批量訂單、特殊工藝產品)質量控製體系和控製方法結合公司的實際情況另行作出處理方法。
5,4、管理職責規定QP04,編寫要求:
該文件編寫時應分兩個步驟進行。
A、首先畫出組織架構圖(包括公司組織架構和各部門的職能結構圖),再寫各部門及各崗位的職責。
B、描述出各部門及崗位的職責和權限。
(該文件只寫各部門經理、主管、組長的職責和權限,總經理、管理者代表的職責寫入QM),6,5、管理評審程序QP05,編寫要求:
A、評審計劃的建立:
說明管理評審的周期及評審的原因。
B、輸入資料:
即評審的依據。
C、評審的內容:
品質體系的適宜性、充分性、有效性的自我評價及公司內部質量審核的跟蹤情況。
D、資料的輸出:
即評審結果的處理措施。
(即產品、過程體系的改進情況)說明:
管理評審以會議的形式進行,各部門提供本部門的自我評價結果,同時須說明會議的時間、地點、參加人數、主持人等內容。
E、評審記錄或總結。
(與數據分析、糾正和預防有關的措施),7,6、人力資源管理程序QP06,A、確定崗位需求:
明確各崗位人員的教育、技能和經驗的要求。
B、培訓提供:
主要對新員工入職、新工藝產品、技術性工種、公司質量體系教育等,其中入職教育可另加一個支持性文件。
C、培訓計劃的建立:
確定長期和短期計劃及目標。
(可另加一個記錄)D、培訓的實施:
分為:
1、管理類2、入廠教育3、上崗培訓(操作、技術、專業)特殊工種4、岗位技能提升培训5、升職、文件變更、外訓轉崗(臨時針對性培訓)6、計劃培訓E、考核:
考核的形式有口試、筆試、現場操作。
F、記錄:
培訓的情況應進行(應到、實到)審核,並保留記錄。
G、評估:
敘述采用的方式對培訓效果進行確認。
8,7、基礎設施管理QP07,編寫要求:
確定應控製的范圍、控製要求和方法。
A、生產設備及服務設施的配置:
一般有三種形式:
外購、自製、改造。
B、生產設備及服務設施的管理:
所有的設備必須有清單或檔案,同時製定保養計劃。
C、生產設備及服務設施的保養:
設備的維修、保養須有詳細的記錄和計劃。
D、匯總分析:
對于維修的設備,必須進行分析原因,防止不良的再次發生。
E、措施:
根據分析的原因,采取相關措施。
9,8、工作環境控製程序QP08,編寫要求:
主要敘述針對人的因素和物理因素如何克服對生產的影響。
A、人的因素:
個人的素質、心理等方面的原因。
物理因素:
溫、濕、光、噪、空氣流通、工作時間、衛生等因素。
B、明確各因素的管理方法(可引用WI),包含“5S”管理。
10,9、產品要求評審QP09,編寫要求:
強調以顧客為中心,保証顧客的需求和期望得到肯定、轉化為要求並給予滿足。
一、顧客要求及期望的确定A、識別顧客的需求和期望,轉化為公司內部的要求。
1、明示的要求;訂單、數量、交期等。
2、隱含的要求或期望:
主要指產品的特征方面。
3、沒有明確規定:
往往指法規、法律要求。
B、如何識別、記錄:
即采用的方法和形式明確顧客的要求。
二、顧客要求及期望的轉化,合同的評審A、新規產品:
輸入客戶的資料。
(相關程序:
設計工程業務客戶確認下單常規評審)B、常規產品的評審內容:
價格、數量、款式、交期等,其中影響交期的因素有:
庫存量、采購周期、產能、船務、生產排程等。
三、顧客的溝通A、溝通的內容:
訂單的更改,顧客的投訴。
B、溝通的方式:
電話、傳真、電子郵件、聯系人。
11,10、設計控製程序QP10,編寫要求:
包括設計或開發過程的各個階段,所需的評審、驗証和確認活動,設計或開發的職責和權限。
A、設計輸入:
即設計的依據和來源,一般設計輸入為合同,本公司開發新產品。
B、设计策劃:
及製定設計進度表,其內容包括:
設計階段、設計階段的內容、預計完成時間、責任人或部門。
C、設計輸出:
即設計的結果圖紙、樣板。
D、設計評審:
對設計輸出的結果對其可靠性、舒適性、安全性等產品性能進行綜合評價。
E、設計驗証:
即說明驗証的方法:
測試、試驗、樣品、試生產。
F、設計確認:
即說明確認的方式:
實際操作。
(預期的使用要求)G、設計更改:
即設計更改的流程,更改的提出、更改的批準,及更改后的確認。
12,11、采購控製程序QP11,編寫要求:
A、訂單的下發及審批權限。
(補料、輔料)B、訂單的跟進來料檢驗。
一、采購的依據:
一般有三種采購情況A、計劃采購:
根據庫存量進行采購,即達到安全庫存量下限發出訂單。
B、訂單采購:
根據客戶訂單的大小及公司內的*進行采購。
C、臨時采購:
即對某種物料突發性短缺提出申請采購。
二、采購文件:
采購文件的處理及相關流程。
訂單審核分發跟進來料存檔,13,12、供方控製程序QP12,編寫要求:
一、供應商的選擇A、選擇評價:
跟蹤設計、客戶、產品合同之要求選擇供應商。
B、選擇的方式:
樣品測試、第二方審核、價格詢問其他使用者、廣告、以往使用經驗、產品試用、體系論証。
C、評價:
全面地對供應商進行評價,以期達到公司的要求。
D、建立合格供方資料:
將供應商的相關資料規定詳細的保存方法。
二、采購:
即采購單的分發三、周期評價:
對供應商進行定期評審。
步驟如下:
1、輸入質量情況、價格、交期、服務;2、評價;3、分級:
分級的目的是給予供方優惠條件、警告等措施。
四、措施和跟進記錄A、周期評價不合格或低級警告的措施。
B、措施的跟進。
C、取消資格。
D、平時質量監控和措施。
(質量問題),14,13、生產控製程序QP13,編寫要求:
策劃直接影響質量的生產、安裝過程,確保過程質量。
A、運作控製的范圍:
人員、機器、物料、方法、環境。
B、其中方法是指生產作業的要求,主要包括產品工藝的要求,作業指導書,質量管理控製圖,工程更改,及時發現異常,生產計劃,過程參數監控等。
15,14、產品交付和服務程序QP14,編寫要求:
1、敘述產品交付的過程或步驟。
2、確定服務的要求,策劃服務的實施、驗証和報告的過程。
一、交付的過程包括:
交付的手續(文件簽署過程),交期安排,運輸安排,其目的是防止成品損壞或交期延遲。
二、服務:
分三種服務情況即客戶的要求,法律的要求、公司的要求。
可分三個步驟:
A、策劃服務的實施:
規定服務的項目,明確服務部門的職責。
B、策劃服務的驗証:
即確認服務的效果,方式有客戶對服務結果的驗証,管理層對服務結果的驗証,企業內部對服務結果的驗証等。
C、策劃服務的報告:
將驗証的結果反饋到主管部門。
16,15、生產計劃控製程序QP15,編寫要求:
A、產能分析:
即對各種不同款式的產品的生產能力進行分析,並確定單位時間內的生產能力。
B、生產計劃的製定:
敘述生產計劃製定的過程或步驟。
C、生產安排:
即各部門對生產計劃的預前安排。
D、實施:
各部門對生產計劃的執行。
E、監控:
調查或了解生產計劃落實的情況。
F、調整:
計劃在必要時的調整情況。
17,16、生產過程確認程序QP16,編寫要求:
詳細描述特殊工序的管製步驟和方法。
特殊工序是指在生產過程中不能通過檢測的方法直接來確定產品的性能,而必須通過某一特定的過程或工序才能反映產品的性能的生產工序。
A、特殊過程的識別。
B、確認的內容:
設備的精度、可用性、最佳工藝的參數、工序能力。
C、確認的方法:
實驗、模擬實驗、評審。
18,17、產品的標示和可追溯程序QP17,一、產品標示:
1、必須為全過程的標示;2、明確應實現可追溯的場合和方式。
A、標示:
即包括來料、半成品、成品的標示。
同時明確標示所采用的方法。
B、追溯:
1、追溯的程度:
原材料、生產的歷史、成品的分布。
2、追溯的途徑:
利用唯一性的標記。
3、追溯的流程:
即追溯的步驟。
二、檢驗、試驗狀態標示:
A、狀態的類型:
待檢、待加工、合格、不合格、待判、特別使用。
B、范圍:
成品、半成品、原材料。
C、標示的類型:
標簽、記錄、區域劃分。
D、保護:
防止標示不清或標簽遺漏。
E、確認:
針對狀態不清時進行檢查。
19,18、顧客財產控製程序QP18,編寫要求:
A、控製的范圍:
即顧客財產可分為樣品、原料、包材、技術資料。
B、控製內容:
即對顧客財產必須進行驗証、標示,並提供適當的儲存場所和防護,同時在使用過程明確使用的狀態。
C、強調對顧客知識產權的保密。
20,19、產品防護控製程序QP19,編寫要求:
詳細描述產品在生產、搬運、儲存、交付過程中的防護。
A、防護的范圍:
原料、成品、客供品、半成品。
B、防護的內容:
1、必須標示清楚。
2、搬運、儲存須規定具體方法、所用的工具及設備。
3、包裝時確定包裝所用的材料和所用的方法。
C、防護的措施:
即環境要求、安全要求、危險品要求。
21,20、監視和測量設備控製程序QP20,編寫要求:
1、確定檢驗、測量和試驗設備控製的范圍。
2、明確對檢驗、測量和試驗設備控製的要求和方法。
A、范圍:
檢驗用、試驗用、監控用的所有設備。
B、配置:
設備的申請和發放。
C、管理:
必須對所有的設備進行編號、標示,並製定管理清單。
D、校準:
即製定校準計劃、周期、檢驗方法、接收標準,同時規定校準記錄的保存。
E、偏差調整:
發現偏差時,應評定偏差設備檢驗的結果的有效性,並形成文件。
F、措施及跟進:
即對偏差設備製定改進措施。
22,21、顧客滿意度評價程序QP21,編寫要求:
該程序為ISO9001:
2000新增內容。
A、目的:
評價QMS的有效性、糾正和預防措施改進點的確認。
B、信息的來源:
服務信息的反饋,產品的質量,合同,市場信息。
C、收集方法:
客戶投訴,行業產評定,試卷回饋,媒體反應。
D、分析:
即運用相關的工具對本公司產品、服務進行分析。
E、評價:
即評價服務的效果。
F、措施:
效果不滿意時采用的糾正措施。
(包括跟蹤、驗証、標準化三個階段)G、內部溝通:
對服務效果、糾正措施等進行部門間的協調。
23,22、內部質量審核程序QP22,編寫要求:
對內審的過程須有明確的步驟。
A、審核準備:
審核的準備工作包括審核計劃的完成、檢查表的完成、首次會議的準備等。
B、審核實施:
根據審核計劃或ISO標準條文進行現場審核。
C、審核報告:
將現場審核情況做成報告,對于不合格項開除不合格報告。
D、審核跟蹤:
對不合格項的糾正措施進行跟蹤確認,同時將跟蹤完結資料列入管理評審資料中。
24,23、過程的測量和監控程序QP23,編寫要求:
A、對象:
對過程業績實施監控和測量。
B、方法:
利用相關的統計技術。
C、測量內容:
產品的特性、工作方法的有效性、工序能力、損耗率、投入產出比等。
D、統計分析:
即與預期的目標進行比較。
E、措施:
即相關糾正措施。
25,24、產品監視和測量程序QP24,編寫要求:
包括來料、過程、最終產品檢驗程序。
A、識別檢驗點:
即明確檢驗的對象。
B、檢驗的依據:
一般檢驗的準則為訂單或合同的要求、圖紙、指導書中的要求事項。
C、合格判定。
D、記錄和報告。
26,25、不合格品的控製程序QP25,編寫要求:
不合格品的管製基本要求是標示、隔離、記錄。
A、不合格品的范圍:
原材料、半成品、成品。
B、控製內容:
標示、記錄、隔離、評審、處置。
C、評審:
對個別不良品和批量不良品分別作出處理。
D、處置方式:
一般可分為讓步接受、返工返修、挑選、退貨、報廢、降價等方式。
E、記錄:
即對相關的不良品應保留完整的記錄。
F、措施。
G、溝通。
27,26、顧客投訴處理程序QP26,編寫要求:
A、顧客投訴的識別:
分清是一般投訴還是退貨。
B、記錄:
對投訴的內容作詳細的記錄。
C、處理:
相關部門解決投訴事件的方法。
D、措施。
E、內部溝通。
28,27、數據分析控製程序QP27,編寫要求:
選擇和明確相關的統計技術。
A、識別改進點。
B、范圍:
顧客的滿意度、過程的測量、產品特性、供方的合格率、物料的損耗率等。
C、內容:
數據的收集、數據的分析、評價、糾正措施、內部溝通。
29,28、持續改進程序QP28,A、改進項目:
顧客不滿意、不良質量成本、過長生產周期、過大變差、報廢、返工和返修、人力和材料浪費等。
B、改進提案:
根據數據分析的結果提出改進方案。
C、步驟:
確定項目明確責任提出整改計劃實施跟蹤評審目標達成給予獎勵。
D、確定嘉獎鼓勵的方法。
30,29、糾正和預防措施程序QP29,編寫要求:
對已發生的或潛在的不合格事項采取適當的方法維護,改進公司的品質體系。
A、識別:
即確定需要采取糾正和預防措施的改進點。
B、范圍:
檢驗中的不合格品、內審中的不合格項、管理評審、過程確認、顧客投訴、檢測設備、設計評審等。
C、糾正措施步驟:
評審調查原因评价需求措施確認實施跟蹤验证標準。
D、預防措施步驟:
與C相似。
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