采购管理制度47686.docx
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采购管理制度47686
采购管理制度
1目的
为加强总部及各下属分公司的采购管理,规范采购行为,控制采购风险,节约采购成本,在遵循透明公开、公平、公正、合规与效率兼顾的采购原则下,结合公司实际情况,制定本办法。
2适用范围
本办法适用于总部及各下属分公司。
3术语和定义
3.1采购
是指通过购买、委托等方式获得产品、工程和服务的行为。
煤气水电、个人日常报销、职工教育经费、客户招待费用、部门团建费用报销不属于本制度规定的采购范围。
3.2供应商
是指具备按公司要求提供货物、工程或服务能力的国内外企业、机构、单位或个人。
4采购项目的分类
4.1固定资产类:
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、金额大于1000元、使用寿命超过一个会计年度、易于盘点的有形资产,具体包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
4.1.1IT电子类
4.2.1.1电子类:
例如:
空调、电视、摄像机、冰箱、微波炉、手机、电话机、空气净化器等。
4.1.1.2IT类:
是指电子计算机整机、计算机网络设备、电子计算机外部设备、电子计算机应用产品等,例如:
电脑、主机、服务器、交换机、打印机、复印机、传真机、显示器、扫描仪、硬盘、电脑充电柜、路由器、机柜、标签机等。
4.1.2运输设备类
包括公司车辆、叉车等。
4.1.3办公家具类
包括办公桌、办公椅、文件柜、沙发等。
4.2费用类
费用类分为行政类服务项目和业务类服务项目。
4.2.1行政类服务项目
指因行政需求而产生的采购项目,如:
绿植租摆服务、机票代理定点服务(员工出差)、快递服务、保洁保安服务、员工工装制作、汽车租赁等。
4.2.2业务类服务项目
指因业务需求而产生的采购项目,如:
公关顾问、音视频多媒体制作、复印或印刷制作(KT板、宣传页、易拉宝等)、客户礼品、活动场地租赁、广告发放等。
4.3低值易耗类
是指单价不超过1000元的办公文具、办公耗材、食品饮料、生活用品等,如复印纸、墨盒、硒鼓、笔、账簿、剪刀、文件夹、计算器、饼干、饮料、清洁剂、抽纸等。
4.4其他
包括以上三类以外其他购买的产品。
包括:
信息化项目、工程类、通讯费房屋租赁费。
4.4.1信息化项目
是指将信息技术,自动化技术与现代管理技术相结合,改善企业的经营、管理、产品开发和生产等各个环节,提高生产效率,从而实现企业管理的信息化、运营过程智能化、数控化、网络化,全面提高企业的竞争力的项目。
例如:
Inner系统、U8系统、网络拍卖管理系统等。
4.4.2工程类项目
是指以工程建设为载体的项目。
例如公司总部及各分公司的基础设施建设、办公场地装修、配套设施等。
4.4.3通讯费
网络通讯费即网络专线。
4.4.4房屋租赁费
办公职场、停车场、职工宿舍等。
5采购职责
5.1采购部职责
5.1.1负责对各一级部门和各个分公司提报的采购申请中的需求物资或服务询价报价进行价格复核。
5.1.2优化、改善采购流程,在保证程序监控的前提下提高采购工作效率。
5.1.3对采购执行人进行采购业务流程与制度的培训。
5.1.4定期或不定期对各分公司所执行的采购行为进行抽查;定期核查各大区《分公司采购台账》(附件1)。
5.1.5负责建立采购台账,对采购信息进行汇总统计。
5.2采购执行人职责
采购执行人是指执行采购工作的人员,其主要职责是:
5.2.1在采购权限范围内,根据采购需求,进行价格审核。
5.2.2配合财务部定期或不定期对采购行为做抽查。
5.2.3建立采购台账并及时更新采购信息。
5.2.4负责供应商的开发、资质核查、背景调查;建立并及时维护《供应商名录》(附件2);对供应商资料文件进行存档、备案;定期对供应商进行考核与评估。
5.3采购申请人职责
采购申请人是指代表产生采购需求的部门的员工,多指采购物资或服务的使用人,其主要职责是:
5.3.1根据实际需求情况提报采购申请OA。
5.3.2在采购过程中,配合采购执行人进行需求沟通及确认。
5.3.3在采购验收中,配合采购执行人以及资产管理员进行验收工作。
5.4采购技术支持人员职责
采购技术支持人员是指在采购过程中,对专业性要求较高的采购物资、服务提供专业判断的技术人员,其主要职责是:
5.4.1针对专业性较强的采购,协助采购执行人对供应商提供的产品、服务进行分析、判断确认(如IT电子类采购须通过技术支持人员的审核并给出相应的参数建议)。
5.4.2参与合同中有关技术条款的洽谈工作。
5.4.3在采购验收中,配合采购执行人和资产管理员进行验收入库。
6采购的方式和流程
6.1办公用品采购
范围:
针对单价1000元以下的低值易耗类物品的采购,由采购部指定供应商进行采购。
6.1.1办公用品采购的执行
公司总部由行政部门每周/每月(按照具体情况确定)统一在指定供应商处进行采购,按照采购金额逐级审批。
各分公司由采购执行人收集分公司需求,每周/每月(按照具体情况确定)统一在指定供应商处进行采购,按照采购金额逐级审批。
6.1.2办公用品采购的审批流程
公司总部由行政部门提交《总部费用报销申请单》OA申请,按照《总部费用报销申请单》审批流程执行。
分公司由采购执行人提交《分公司费用报销申请》OA申请,按《分公司费用报销申请》审批流程执行。
6.1.3办公用品采购的验收
公司总部行政部及各地分公司采购执行人员协助需求部门的部门助理对所下订单的物品数量、规格、质量等进行检查、验收并确认收货。
对于验收不合格的物资,采购执行人应及时与供应商沟通,进行退货或换货处理。
6.1.4办公用品采购的付款
公司总部由行政部统一采购,行政部专员发起《总部费用报销申请单》申请付款,经过各级领导审批后执行采购,再将购买发票上传OA经过财务审核付款。
各分公司由采购执行人员统一采购,采购执行人员发起《分公司费用报销申请》经过各级领导审批后执行采购,再将购买发票上传OA经过财务审核付款。
6.2询价采购
范围:
所有采购事项均需询价采购,特别是单价在1000元以上并且使用年限在一年以上的固定资产类、费用类、其他类产品的采购。
询价采购是指采购方向多个供应商询问价格并择优选取供应商的采购方式。
6.2.1询价采购的方式
询价的方式主要包括口头询价和书面询价两种,口头询价是指采购执行人以电话、电子邮件或当面向供应商说明采购物资的品名、规格、单位、数量、交货期限、交货地点、付款形式、报价期限等信息的方式进行的询价;书面询价(《询价单》附件5)是指采购执行人将询价文件以书面的形式发送给供应商并由供应商按照规定格式回复报价的询价方式。
6.2.2询价采购的原则
任何单笔采购都应向三家以上的供应商进行询价,按照《供应商对比分析表》(附件4)进行供应商规模、价格、账期、服务、之前合作情况等信息比较后再确定供应商。
6.2.3询价采购的执行
通过对供应商规模、价格、账期、服务、之前合作情况等信息比较后择优选取供应商签订采购合同。
6.2.4询价采购的审批流程
选择采购项目的OA表单,按照OA表单审批流程逐级审批。
分公司由分总、区总审核,一级部门,行政负责人、采购部复核。
公司总部由中心负责人、行政负责人审核,一级部门、财务部、采购部复核。
市场推广费申请及报销单
费用报销申请单
合同审批单
合同款项支付申请单
备用金审核
总部
分公司
总部
分公司
总部
分公司
总公司
总部
预算控制
预算控制
一级部门
预算控制
二级部门
分总
二级部门
一级部门
二级部门
分总
CEO(>5000)
分总
一级部门
区总
一级部门
费用会计
一级部门
区总
预算控制
区总
法务部支持专员
法务部支持专员
费用会计
CEO(>5000)
运营支持中心总经理
运营支持中心总经理
采购岗
CEO(>5000)
采购岗
行政部经理
CEO(>5000)
采购岗
CEO(>5000)
CEO(>5000)
发起者
采购岗
合同审核会计
采购岗
采购岗
财务中心经理
采购岗
采购岗
费用会计
发起者
财务经理
合同审核会计
财务中心经理
财务经理
发起者
发起者
一级部门
分公司财务
财务中心经理
财务经理
财务经理
费用会计
二级部门
分公司财务
CEO(>5000)
分总
CEO
财务中心总经理
费用会计
一级部门
分总
财务经理
区总
行政部经理
CEO
CEO>5000
区总
财务中心经理
CEO(>5000)
行政部经理
财务经理
CEO>5000
费用会计
费用会计
财务中心经理
财务经理
财务经理
财务中心经理
财务中心经理
6.2.5询价采购的验收
物资到货后公司总部由行政部/分公司由采购执行人,对实物予以清点、核查、检验无误后,分别在《物品验收清单》上签字确认。
对于验收不合格的物资或经采购技术支持人员(采购IT电子类时需要)验收不符合要求的物资,采购执行人应及时与供应商沟通,进行退货或换货处理。
6.2.6询价采购的付款
采购执行人按照公司财务部的相关规定执行付款。
6.3唯一性采购
唯一性采购是指对于只能从唯一供应商处采购、不可预见的紧急情况、为保证一致或配套服务从原供应商添购的采购项目,采购执行人向特定的供应商进行采购的方式。
唯一性采购虽然缺乏竞争性,但须按照物有所值原则与供应商进行协商,合理确定价格。
6.3.1唯一性采购的审批流程
选择采购项目的OA表单,按照OA表单审批流程逐级审批。
分公司由分总、区总审核,一级部门,行政负责人、采购部复核。
公司总部由中心负责人、行政负责人审核,一级部门、财务部、采购部复核。
6.3.2唯一性采购的执行
由需求部门提报采购申请并按照采购金额逐级审批,由公司总部行政部或分公司采购执行人负责执行采购。
6.3.3唯一性采购的验收
物资到货后公司总部由行政部/分公司由采购执行人,对实物予以清点、核查、检验无误后,分别在《物品验收清单》上签字确认。
对于验收不合格的物资或经采购技术支持人员(采购IT电子类时需要)验收不符合要求的物资,采购执行人应及时与供应商沟通,进行退货或换货处理。
6.3.4唯一性采购的付款
采购执行人按照公司财务部的相关规定执行付款。
7采购准则
7.1采购行为实行5R管理原则,即合适的供应商、合适品质、合适时间、合适价格、合适数量,执行成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。
7.2采购执行人须按照公司采购流程和标准进行采购,未经审批的采购不得执行。
7.3采购过程中如遇采购项目无货的情况,应及时反馈信息给需求部门。
如需以其他产品替代,则需征得需求部门同意,且由需求部门负责人签字确认后,方可采购需求部门愿意接受的替代品。
7.4采购物资时,应尽量通过银行汇款方式,减少现金结算;在采购过程中严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务,择优确定供应商;对于先试用的物资或服务,须由需求部门出具《试用报告》(附件3),并通过需求部门领导审批后方可采购。
7.5公司任何人不得在采购过程中收受贿赂,不得谋取私利。
7.6公司任何人不得串通投标人,投标人通过行贿手段谋取中标的,中标无效。
8保密规定
凡未经总裁书面授权同意,任何人员不得擅自将公司采购内容、价格、供应商等信息以任何方式泄露给第三方。
一经发现视为严重违反公司规定,公司将保留追究法律责任的权利。
9制定与修改
本制度由采购部负责制定、实施、修改和解释,经总裁批准后实施,修改时亦同。
相关附件:
《分公司采购台账》附件1
《供应商名录》附件2
《试用报告》附件3
《供应商对比分析表》附件4
《询价单》附件5
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