TS16949经典表格大全Word格式.docx
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产品名称
型号规格
数量
分承包方/生产部门
申请部门/人
技术要求
实
际
情
况
不合格原因
填写人:
技术部门意见
负责人:
处理意见
品质部负责人:
仲裁意见
评审结论
让步接收
返修
返工
报废
拒收
降级
改作它用
不合格项分布情况一览表
BD17.05
部门
要素
QS9000
合
计
4.1/01
4.2/02/09
4.3/07
4.4/08
4.5/10
4.6/11
4.7/12
4.8/13
4.9/14/13
4.10/15
4.11/16
4.12/13
4.13/17
4.14/18
4.15/19
4.16/20
4.17/03
4.18/04
编制:
日期:
产品安全特性一览表
BD22.01
序号
顾客名称
特殊特性
级别
控制
符号
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
编制:
审核:
批准:
产品运费一览表
客户名称
到达地点
运输方式及运费单位:
元/件
记录人
汽车
火车
托运
其他
返工/返修品加工单
车间:
工序
班次
操作工
机床编号
产品型号
领料数
加工数
退库数
返工/返修原因
检验后不合格数类型及数量
返工品
回用品
质废
料废
检验后
合格数
自检
全检
库管员:
检验员:
工程标准/规范/产品图纸评审记录表
BD.05.08
收到日期
收到人
编号
收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等):
评审结论:
评审负责人:
小组成员:
日期:
审批意见:
批准人:
备注:
顾客提供产品不合格通知单
BD07.02
顾客单位
入厂时间
合同号
合同签订部门
不合格记录
检验员
年月日
品质部门意见
负责人:
年月日
生产部门意见:
处
理
结
果
销售部门负责人:
顾客提供产品清单
BD07.01
销售部门
物管部门
质检部门
备注
名称
应到
接收人
包装
状态
实收
验收人
日期
验收状态
计划调整通知单
及规格型号
单位
原计划
现计划
时间要求
质量要求
调整原因
批准:
制表人:
注:
库存情况报表
名称/规格型号
制表人:
提货单
提货时间:
年月日BD15.02
收货单位
详细地址
交货方式
联系人
联系电话
规格型号
发货数量
单价
金额
发货总金额
回笼金额
顾客欠款
财务确认
销售经办人
内勤核实
部门主管
销售部经理
厂长
托运凭单
托运日期:
年月日BD15.01
托运线路
至
承
运
方
单位名称
托
地址
地址
电话
电话
托运人
物品名称
重量(kg)
件数
托运费
(承运方盖章及经手人签字)
收
货
名
址
收货
收货人
注:
一式三联,一联托运人自存,二联承运方,三联销售部门内勤。
文件发放审批、发放登记表BD05.01
文件编号/名称
收文
部门
收文人
份数
收文部门
发文审批:
发文人:
有效文件清单
BD05.06
文件名称
文件编号
版
次
生效
文件
批准人
份
数
备注
编制人:
审核人:
月份生产计划表
BD15.05
产品名称和型号
计划产量
上旬
中旬
下旬
合计
编制:
审核:
批准:
月份销售计划
BD15.05
名称型号
及级别
计划数量
发货时间
制表:
月份销售记录表
BD05.04
通知
型号及级别
要求数量
要求交货日期
质量记录控制一览表BD16.01
质量记录名称
编号
保存期
保存地点
使用部门
14
质量信息反馈单
BD14.01
信息反馈部门
信息反馈时间
信息接收部门
信息接收时间
信息内容及要求
反馈人:
主管部门意见:
负责人:
原因分析及措施和处理意见:
批准人意见
签字:
处置措施及纠正措施实际完成情况:
(填写完成的内容及日期)
跟踪验证结论
验证人:
日期:
作废文件销毁、收回和保存记录
BD05.07
文件名称及编号
份数
收回时间
经办人
证明人
部门/人
收回
销毁
保存
废品入库单
年月日BD13.01
名称型号
检验前
最后工序
责任者
数量
报废原因
所在部门:
名称型
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TS16949 经典 表格 大全