内部审核首次会议发言精选多篇.docx
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内部审核首次会议发言精选多篇
内部审核首次会议发言(精选多篇)
第一篇:
2021年内部审核首次会议记录
2021年内部审核首次会议记录
记录人:
________
时间:
2021.11.12
.地点:
环保大厦三楼会议室
主持人:
________
参加人:
________、________技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:
1、会议由审核组组长________主持
2、人员到齐后审核组组长宣布会议开始。
3、审核组组长宣读此次内审的目的:
通过对质量体系开展内部审核验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求以促进质量体系规范有序的运作。
4、审核组组长宣读此次内审的范围:
本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序对照评审准则19个要素、75条、180款对我站质量体系进行逐条审核审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·
5、审核组组长宣读此次内审的依据:
1)《2021年民权县环境监测站质量保证计划》;
2)《实验室资质认定评审准则》;
3)民权县环境监测站质量体系文件。
4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。
6、审核组组长介绍审核人员的分工:
第一组________、________:
负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组________、________:
负责对实验室、办公室的审核
7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:
2021年11月12日12月3日结束。
8、内审组成员对内审时间安排给予确认明确各被审核部门的陪同人员征求被审核部门对内审工作的意见。
9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》并要求被审核部门进行确认得出审核结论。
10、确定末次会议的时间和参加人员。
二〇一四年十一月十二日
第二篇:
正式审核首次会议
正式审核首次会议
1会前准备
1.1与会人员清点、签到;
1.2双方人员介绍(审核人员资格说明);
1.3提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);
1.4审核组长主持(注:
时间控制0.5h内)
2会议议程
2.1根据公司申请受cqc委托审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。
2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。
(1)审核目的
对qms符合iso9001标准程序作业正式评价决定是否注册。
(2)审核范围
公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。
(3)审核依据
①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:
要求受审核方确认有效版本)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。
2.3确认审核计划并解释有可能调整
(1)受审核方会上提出;
(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。
2.4说明
为顺利地达到审核目的有点需作说明:
(1)第三方认证的特点可概括为16个字即:
“正面求证负面报告严格审核综
合评价”为确保审核的有效性和效率在审核过程中我们将始终站在公正客观的立场上以标准为准绳客观实事为依据进行。
忠于审核目的坚持审核准则是每个审核员的基本职责在审核期间审核员不提供任何咨询服务活动。
(2)确认保密声明。
在加入cqc之前我们都已作出保密承诺并签字。
在审核过程中
我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密我们都将严守秘密决不外传除非公司有书面许可。
但公司不能以保密为理由拒不向审核组提供有关文件、资料。
如此我们将作为没有该文件、资料处理但公司可向我们提出特别要求。
(3)解释审核方法。
随机抽样是审核的基本方法为使审核结论尽量公正客观、全面
正确我们将努力抽取具有代表性的样本但任何抽样均有风险性。
(4)为保证审核按照计划进行在审核期间希望公司能提供审核所需资源(如交通、
办公地点、打字复印等)并对办公地点予以确认。
(5)解释不合格项分类开具方法及确认方式选择。
a)不合格项分类:
i类——严重ii类——一般;严重不符合:
管理体系与
标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。
一般不符合:
孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。
b)对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告;
c)确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;
d)不合格项确认后将在总结会上报告。
(6)审核的最后审核组将汇总分析审核结果做出本次审核的现场结论:
a)认证注册
b)推迟认证注册
c)不认证注册
(7)为保证审核顺利进行请公司至少指定一名陪同人员配合审核员陪同人员主要
作用是;①向导;②旁证;③沟通。
(8)确认后勤安排。
交通、午餐尽量简便。
(9)末次会议(总结会)定于月日时开始;参加人员至少为参加
首次会议人员;可适当扩大范围。
(10)顾问仅可作为观察员。
(11)请受审核方代表发言或提问澄清有关问题。
2.5首次会议至此结束谢谢各位。
3会后工作
3.1与陪同人员短暂沟通
3.2工作文件、资料准备、提供、复印
3.3按照计划进入现场
第三篇:
qms审核首次会议示例
首次会议示例
大家好我们是________认证公司受公司认证需要的委托来给贵公司做质量管理体系的审核。
首先介绍本次我们审核组的成员我叫________来自________他叫________来自________。
下面请总经理介绍下贵公司的主要成员。
好的下面对本次审核做简单的介绍:
本次审核的目的是对公司的质量管理体系作符合性审核以确定体系的有效性、符合性和适宜性并决定是否注册;本次审核的依据是gb/t19001:
2021、鬼公司的质量管理体系文件、相关法定要求、客户要求等。
本次审核的范围是电脑的设计、组装、销售。
本次审核的日程安排依据我们之前确认过的审核计划我们再次确认下:
我是审核组长审核分为3组;第一组由张老师负责审核设备部、生产部、人力资源部;第二组有李老师负责审核采购部、车间;第三组由我负责审核品控部、总经办和行政部请问贵公司对这个计划安排有没有异议?
。
。
。
好的。
本次审核需要贵公司在每个审核小组配备一名陪同人员他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。
在这三天的审核时间里大家如果有任何意见或者冲突请与管理者代表联系以及时与审核组取得沟通。
下面再说明下与审核有关的几个问题第一审核本身是项抽样活动所以存在一定的风险抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件、记录。
第二审核的程序是正面取证、反面报告。
也就是审核部仅是要寻求不合格的证据也是要寻求合格的证据。
根据审核的证据对比审核准则得出审核发现。
根据不符合的性质不符合分为两种一种是严重不符合是指影响体系运行的系统性的问题;一般不符合是指在(请您支持:
w.hwod.o)体系运行中偶尔出现的问题。
根据出现不符合的性质和数量审核组将得出审核结论。
结论有三种一种是注册也就是我们企业一直所需要的;第二种是纠正之后注册是指公司存在一些问题点需要在这些不符合得到彻底纠正并得到审核组的认可之后进行注册的方式;第三种是不注册当体系发生严重的不符合时适用。
还有一点需要说明审核员保证遵守审核原则的要求关于在贵公司看到的工艺、材料、文件等信息实施保密制度不向无关的第三方透漏。
请问贵公司有哪些场所是保密的可以事先提出以便于我们在审核过程中予以注意。
再次强调下我们的沟通渠道如果有任何问题请及时与贵公司的管代联系以便于我们进行及时的沟通。
当然如果贵公司感觉我们审核组有问题可以通过以下几种方式反馈:
填写稍后审核组发放的审核组反馈表;或者当面向审核组长提出;或者拨打________认证机构的投诉电话40012345678.。
当在审核过程中审核组发现有严重的弄虚作假行为或者出现一些不可抗拒的外力因素时或者企业不想审核时这次审核将中途停止。
当然审核的中途停止并不影响贵公司的再次申请认证;但当本次审核结束审核不通过时公司在两年内不能再次申请认证。
最后要提醒大家一下审核的末次会议的时间是______________年_______月_______日请参加首次会议的人员准时参加。
我的说明完了有没有需要我做解释的地方?
如果没有请公司总经理讲话。
末次会议示例:
首先感谢贵公司的大力合作使审核组顺利完成了本次审核任务。
先将审核的情况作如下陈述:
本次审核的依据是范围是并按照审核计划的安排圆满完成了。
在本次审核中发现了3个轻微不符合项。
第一个是第二个是第三个是。
由于以上三个不符合项的严重程度都属于一般不符合项按照标准的规定本次的审核结论是:
注册。
对于本次审核中发现的不符合项的纠正和纠正措施请在一个月内完成并将相关证据传到。
。
。
邮箱。
下面请公司总经理讲话。
第四篇:
模拟审核首次会议1
首次会议
各位领导大家好:
内部审核小组对静华麻花有限公司质量管理体系内部审核首次会议现在开始。
首先介绍审核组成员:
审核组长:
审核组成员:
下面请静华麻花有限公司总经理介绍企业代表。
1、审核目的:
审核企业的质量管理体系运行的符合性和有效性寻找改进机会。
2、审核依据:
is09001标准受审核方管理手册及其他管理体系文件相关的法律
法规。
3、审核范围:
受审核方管理体系覆盖的所有职能部门、产品和生产场所。
4、审核的方式、方法:
审核从首次会议开始---现场审核---末次会议
审核是一种寻找客观证据的活动通过寻找客观证据证明审核方的质量体系满足标准的要求。
5、寻找客观证据的方法有:
询问、查记录、观察现场等。
6、审核是一种抽样活动由于时间短内容多不可能全面审核到能抽一些具有
代表性的样本。
望大家给予配合。
7、审核的判定其性质有两种:
一是一般不符合项:
二是严重不符合项:
一般不符合项是:
孤立的、轻微的对体系和产品质量不构成重大影响
严重不符合项是:
系统性的、严重的或区域性的对体系运行和产品质量造成严重影响的。
8、审核的结论:
能否控制麻花的质量。
9、确认审核计划:
介绍审核计划请受审核方确认。
10、确定陪同人员请受审核方配备陪同人员介绍陪同人员。
陪同人员的职责:
向导、
记录、见证。
11、保密承诺我们审核组成员都与审核中心签订了保密承诺确保在审核中接触到受
审核方技术秘密、管理秘密、经营秘密及审核信息未得到受审核方的书面许可时不得向第三方透露。
特在此向全体领导郑重承诺。
12、明确限制要求:
有没有禁止审核员涉及的领域场所和内容。
需要注意的事项请在
现场审核时给予指导。
13、确认审核条件:
望企业在审核过程中为审核组提供办公室(会议室)、复印、必要
的交通工具。
14、请其他审核人员补充。
15、请受审核方领导讲话。
16、最后对受审核方领导的首次会议参与表示感谢。
第五篇:
公司代表首次会议发言
安全标准化评审首次会议发言稿
尊敬的领导、各位专家:
我代表__公司对莅临我公司的各位领导、各位专家表示热烈的欢迎!
我公司自__年__月开始实施安全标准化建设工作现在将有关工作向各位领导、专家汇报一下:
我公司在实施安全标准化工作时开展了全面的标准化知识学习宣贯提高了从业人员认识水平为推行安全标准化工作作了很好的铺垫;为加强安全生产工作领导机制我公司建立了安全生产领导小组和安环部全面管理公司的安全生产工作其中指定安环部为标准化建设主管部门建立健全了各项安全生产规章制度规范了公司的各个作业环节制定了检查和考核机制进行经常性检查和考核结合奖惩制度对有关部门和人员进行奖惩。
我公司于__年__月__日进行了安全标准化自评工作。
在自评中发现了很多的不足之处并制定了相应的整改措施。
我公司自评得分为__分符合安全标准化__企业申报标准。
由于公司安全管理人员水平有限在企业工作中难免有失误之处希望借此次评审机会欢迎各位领导、专家多多提意见帮助我公司安全生产管理工作更上层楼。
最后再一次热烈欢迎各位领导、专家的到来!
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