注解及说明.docx
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注解及说明
附件:
注解及说明
注1:
财政一般预算收入
指除基金收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排的财政收入,包括税收收入和非税收入。
税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。
非税收入主要包括专项收入、行政性收费收入、罚没收入、其他收入等。
注2:
上划中央“两税”收入
指从1994年开始按分税制财政体制规定,原属地方财政收入的增值税75%部分和消费税100%由地方财政收入上划为中央级财政收入。
注3:
财政经常性收入
指国家以社会公共事务管理者身份取得的每个财政年度都能够连续不断、稳定征缴的财政收入。
实施分税制财政体制以后,地方财政经常性收入主要包括:
一般预算收入中剔除城市维护建设税、国有资产经营收益、国有企业亏损退库、行政性收费收入、罚没收入、海域矿区使用费、专项收入、其他收入及其他非正常收入的收入,加上上划中央“两税”返还、所得税基数返还、出口退税基数返还、中央和省增加的一般转移支付补助。
注4:
财政一般预算支出
指通过一般预算收入统筹安排的支出。
主要包括:
基本公共管理与服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务等支出。
注5:
上年结转项目
指在上一预算年度内项目未全部完工或支出计划未实施,不能在当年实现支出而需在下一年度继续安排的项目。
注6:
超收收入
指在预算执行过程中,实际取得的财政收入超过收入预算数的部分。
注7:
基金收入
指根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发[1996]29号)的有关规定,从1996年起将经国家批准征收的部分政府性基金(收费)和地方财政按国家规定收取的各项税费附加纳入财政预算内管理,这部分收支范畴称为基金预算,收入称为基金收入。
注8:
家电下乡
家电下乡政策是深入贯彻落实科学发展观、积极扩大内需的重要举措,是财政和贸易政策的创新突破。
主要内容是:
顺应农民消费升级的新趋势,运用财政、贸易政策,引导和组织工商联手,开发、生产适合农村消费特点、性能可靠、质量保证、物美价廉的家电产品,并提供满足农民需求的流通和售后服务;对农民购买纳入补贴范围的家电产品给予一定比例的财政补贴,以激活农民购买能力,扩大农村消费,促进内需和外需协调发展。
注9:
乡财区管乡用
乡财区管乡用是以乡镇为独立核算主体,实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理方式,由区级财政直接管理并监督乡镇财政收支。
注10:
国库集中收付制度改革
国库集中收付制度包括国库集中支付制度和收入收缴管理制度,是指由财政部门代表政府设置国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理的制度。
财政收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库;财政支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付和财政授权支付的方式,将资金支付到商品和劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府进行管理运作,降低政府筹资成本,为实施宏观调控政策提供可选择的手段。
注11:
积极财政政策
为应对美国次贷危机引发的全球金融风暴,保持我国经济平稳较快发展,2008年11月,党中央、国务院及时调整宏观经济政策,将稳健的财政政策调整为积极的财政政策,主要内容是:
国家通过财政分配活动,增加财政支出、减少税收来刺激社会总需求,拉动经济的宏观经济政策,其实质上就是扩张性财政政策。
注12:
同口径增长
指剔除出口退税、罚没收入以及行政性收费收入中的一次性收入等不可比因素后计算的财政一般预算收入增长比例。
2008年翠屏区一般预算收支完成情况表(全区)
表一
单位:
万元
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
一、税收收入
52608
52400
99.60
一、一般公共服务
22560
19949
88.43
增值税
4000
3862
96.55
二、外交
营业税
16500
16755
101.55
三、国防
135
133
98.52
企业所得税
3400
3431
100.91
四、公共安全
3577
3577
100.00
企业所得税退税
五、教育
26200
26182
99.93
个人所得税
3700
3873
104.68
六、科学技术
1349
1349
100.00
资源税
61
72
118.03
七、文化体育与传媒
700
700
100.00
固定资产投资方向调节税
八、社会保障和就业
21683
21209
97.81
城市维护建设税
3700
3772
101.95
九、医疗卫生
10440
10440
100.00
房产税
3500
3538
101.09
十、环境保护
2018
1983
98.27
印花税
1000
979
97.90
十一、城乡社区事务
11900
11813
99.27
城镇土地使用税
5400
4253
78.76
十二、农林水事务
10620
10600
99.81
土地增值税
2000
1906
95.30
十三、交通运输
5550
5542
99.86
车船使用和牌照税
1000
1058
105.80
十四、工业商业金融等事务
4034
3121
77.37
耕地占用税
4018
4176
103.93
十五、地震灾后恢复重建支出
439
439
100.00
契税
4200
4268
101.62
十六、其他支出
3723
3623
97.31
其他税收收入
129
457
354.26
二、非税收入
10992
11259
102.43
专项收入
6700
6854
102.30
行政事业性收费收入
2970
2941
99.02
罚没收入
964
964
100.00
国有资本经营收入
224
172
76.79
国有资源(资产)有偿使用收入
131
103
78.63
其他收入
3
225
7500.00
收入合计
63600
63659
100.09
支出合计
124928
120660
96.58
2008年翠屏区一般预算收支完成情况表(区级)
表二
单位:
万元
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
一、税收收入
44185
43407
98.24
一、一般公共服务
12773
12762
99.91
增值税
2042
1649
80.75
二、外交
营业税
11827
12054
101.92
三、国防
135
133
98.52
企业所得税
2947
2832
96.10
四、公共安全
3577
3577
100.00
企业所得税退税
五、教育
26200
26182
99.93
个人所得税
3238
3419
105.59
六、科学技术
1349
1349
100.00
资源税
61
72
118.03
七、文化体育与传媒
614
614
100.00
固定资产投资方向调节税
八、社会保障和就业
18754
18280
97.47
城市维护建设税
3700
3772
101.95
九、医疗卫生
10086
10086
100.00
房产税
3120
3151
100.99
十、环境保护
1863
1828
98.12
印花税
796
791
99.37
十一、城乡社区事务
10474
10387
99.17
城镇土地使用税
5107
3802
74.45
十二、农林水事务
8927
8907
99.78
土地增值税
2000
1906
95.30
十三、交通运输
5207
5199
99.85
车船使用和牌照税
1000
1058
105.80
十四、工业商业金融等事务
3999
3086
77.17
耕地占用税
4018
4176
103.93
十五、地震灾后恢复重建支出
439
439
100.00
契税
4200
4268
101.62
十六、其他支出
3246
3146
96.92
其他税收收入
129
457
354.26
二、非税收入
10992
11259
102.43
专项收入
6700
6854
102.30
行政事业性收费收入
2970
2941
99.02
罚没收入
964
964
100.00
国有资本经营收入
224
172
76.79
国有资源(资产)有偿使用收入
131
103
78.63
其他收入
3
225
7500.00
收入合计
55177
54666
99.07
支出合计
107643
105975
98.45
2008年翠屏区财政基金预算收支完成情况表(全区)
表三
单位:
万元
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
一、农网还贷资金收入
一、教育附加及基金支出
2450
2028
82.78
二、能源建设基金收入
地方教育附加支出
2450
2028
82.78
三、库区维护建设基金收入
地方教育基金支出
四、铁路建设附加费收入
二、文化体育与传媒
31
五、民航机场管理建设费收入
三、社会保障和就业
134
133
99.25
六、养路费收入
300
540
180.00
四、城乡社区事务
21689
20785
95.83
七、公路客货运附加费收入
五、农林水事务
324
265
81.79
八、燃油附加费收入
六、交通运输
573
300
52.36
九、转让政府还贷道路收费权收入
七、工业商业金融等事务
4
4
100.00
十、下放港口以港养港收入
八、一般公共服务
271
174
64.21
十一、散装水泥专项资金收入
4
2
50.00
九、其他基金支出
146
十二、墙体材料专项基金收入
十三、文化事业建设费收入
十四、地方教育附加收入
2000
2183
109.15
十五、地方教育基金收入
十六、国家电影事业发展专项资金收入
十七、农业发展基金收入
十八、新菜地开发基金收入
141
108
76.60
十九、国有土地使用权出让金收入
405
474
117.04
二十、新增建设用地土地有偿使用费收入
二十一、林业建设基金
二十二、育林基金收入
75
66
88.00
二十三、森林植被恢复费
1
二十四、地方水利建设基金收入
二十五、南水北调工程建设基金收入
二十六、灌溉水源灌排工程补偿费收入
二十七、水资源补偿费收入
二十八、残疾人就业保障金收入
93
102
109.68
二十九、政府住房基金收入
三十、城镇公用事业附加收入
三十一、其他基金收入
33
收入合计
3019
3508
116.20
支出合计
25622
23689
92.46
2008年翠屏区财政基金预算收支完成情况表(区级)
表四
单位:
万元
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
一、农网还贷资金收入
一、教育附加及基金支出
2450
2028
82.78
二、能源建设基金收入
地方教育附加支出
2450
2028
82.78
三、库区维护建设基金收入
地方教育基金支出
四、铁路建设附加费收入
二、文化体育与传媒
31
五、民航机场管理建设费收入
三、社会保障和就业
134
133
99.25
六、养路费收入
300
540
180.00
四、城乡社区事务
21239
20335
95.74
七、公路客货运附加费收入
五、农林水事务
324
265
81.79
八、燃油附加费收入
六、交通运输
573
300
52.36
九、转让政府还贷道路收费权收入
七、工业商业金融等事务
十、下放港口以港养港收入
八、一般公共服务
271
174
64.21
十一、散装水泥专项资金收入
4
2
50.00
九、其他基金支出
146
十二、墙体材料专项基金收入
十三、文化事业建设费收入
十四、地方教育附加收入
2000
2183
109.15
十五、地方教育基金收入
十六、国家电影事业发展专项资金收入
十七、农业发展基金收入
十八、新菜地开发基金收入
141
108
76.60
十九、国有土地使用权出让金收入
405
474
117.04
二十、新增建设用地土地有偿使用费收入
二十一、林业建设基金
二十二、育林基金收入
75
66
88.00
二十三、森林植被恢复费
1
二十四、地方水利建设基金收入
二十五、南水北调工程建设基金收入
二十六、灌溉水源灌排工程补偿费收入
二十七、水资源补偿费收入
二十八、残疾人就业保障金收入
93
102
109.68
二十九、政府住房基金收入
三十、城镇公用事业附加收入
三十一、其他基金收入
33
收入合计
3019
3508
116.20
支出合计
25168
23235
92.32
2009年翠屏区一般预算收支安排表(全区)
表五
单位:
万元
预算科目
预算基数
预算数
同口径增长%
预算科目
预算数
一、税收收入
48741
56061
15.02
一、基本公共管理与服务
15082
增值税
3862
4342
12.43
二、外交
营业税
16755
19755
17.91
三、国防
132
企业所得税
3031
3031
四、公共安全
2346
企业所得税退税
五、教育
27222
个人所得税
3873
4373
12.91
六、科学技术
801
资源税
72
102
41.67
七、文化体育与传媒
500
固定资产投资方向调节税
八、社会保障和就业
25246
城市维护建设税
3772
4972
31.81
九、医疗卫生
8230
房产税
3538
4038
14.13
十、环境保护
3303
印花税
979
1099
12.26
十一、城乡社区事务
8975
城镇土地使用税
3053
3813
24.89
十二、农林水事务
8303
土地增值税
1906
2146
12.59
十三、交通运输
2416
车船使用和牌照税
1058
1178
11.34
十四、采掘电力信息等事务
5032
耕地占用税
2117
2117
十五、粮油物资储备及金融监管等事务
231
契税
4268
4568
7.03
十六、其他支出
9015
其他税收收入
457
527
15.32
二、非税收入
11259
12937
14.90
专项收入
6854
7454
8.75
行政事业性收费收入
2941
3741
27.20
罚没收入
964
1200
24.48
国有资本经营收入
172
198
15.12
国有资源(资产)有偿使用收入
103
122
18.45
其他收入
225
222
-1.33
收入合计
60000
68998
15.00
支出合计
116834
转移性收入
49650
转移性支出
1814
上级补助收入
49650
上解上级支出
1814
增值税和消费税税收返还收入
11576
调整工资转移支付补助收入
9633
其他补助收入
6856
上级专项转移支付
21585
收入总计
118648
支出总计
118648
区三届人大三次
会议材料(13)
宜宾市翠屏区2009年
区级财政收支预算(草案)
翠屏区财政局
2009年1月6日
2009年翠屏区区级一般预算收支安排表
表一
单位:
万元
预算科目
预算基数
预算数
同口径增长%
预算科目
预算数
一、税收收入
39748
48216
21.30
一、基本公共管理与服务
10210
增值税
1649
2445
48.27
二、外交
营业税
12054
15566
29.14
三、国防
132
企业所得税
2432
2654
9.13
四、公共安全
2346
企业所得税退税
五、教育
27222
个人所得税
3419
3932
15.00
六、科学技术
801
资源税
72
102
41.67
七、文化体育与传媒
459
固定资产投资方向调节税
八、社会保障和就业
22922
城市维护建设税
3772
4972
31.81
九、医疗卫生
7915
房产税
3151
3674
16.60
十、环境保护
3287
印花税
791
920
16.31
十一、城乡社区事务
7821
城镇土地使用税
2602
3415
31.25
十二、农林水事务
6955
土地增值税
1906
2146
12.59
十三、交通运输
2292
车船使用和牌照税
1058
1178
11.34
十四、采掘电力信息等事务
5006
耕地占用税
2117
2117
十五、粮油物资储备及金融监管等事务
231
契税
4268
4568
7.03
十六、其他支出
8320
其他税收收入
457
527
二、非税收入
11259
12937
14.90
专项收入
6854
7454
8.75
行政事业性收费收入
2941
3741
27.20
罚没收入
964
1200
24.48
国有资本经营收入
172
198
15.12
国有资源(资产)有偿使用收入
103
122
18.45
其他收入
225
222
-1.33
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