东莞妇幼保健院部门预算Word文档格式.docx
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第四部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
东莞市妇幼保健院成立于1951年,是一所集医疗、保健、科研、教学、基层指导为一体的三级甲等妇幼保健机构。
医院占地面积100亩,建筑面积6.8万多平方米。
承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务;
负责东莞地区妇幼保健网络的建设管理工作,指导镇街、社区医疗机构开展妇幼保健工作;
组织培训妇幼保健人员。
东莞市妇幼保健院内设15个职能科室、42个业务科室、12个医疗辅助科室。
从预算单位构成看,纳入2018年东莞市妇幼保健院部门预算编报范围的单位仅包括本单位部门预算,本部门的无下属单位。
2018年,东莞市妇幼保健院共有事业编制数340名,其中财政供养的编内实有在职人员0人,非财政供养编内实有在职人员312人。
另外,有离退休48人,聘用人员920人,后勤服务人员243人。
全院实有在职人员1475人。
本部门2018年财政拨款收支总预算2545.46万元。
收入方面:
一般公共预算财政拨款收入总计2545.46万元,其中,本年收入2545.46万元,年初结转0万元;
政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。
支出方面:
一般公共服务支出2545.46万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元。
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2545.46万元,比2017年预算数增加690.31万元,比2017年执行数增加633.43万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2545.46万元,其中:
一般公共服务支出2545.46万元,占100%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0万元,占0%;
教育支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
(1)医疗卫生与计划生育支出
①妇幼保健机构(科目编码:
2100403)2018年预算数为2545.46万元,比2017年预算数增加690.31万元,增长37.21%,比2017年执行数增加633.43万元,增长33.13%。
本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,包括:
工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助0万元;
公用经费0万元,包括:
商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。
本部门2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费0万元。
本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。
本部门2018年无“三公”经费预算安排,其中:
因公出国(境)费用增加0万元,较上年预算无变化。
公车购置费增加0万元,较上年预算无变化。
公车运行维护费增加0万元,较上年预算无变化。
公务接待费增加0万元,较上年预算无变化。
2018年,本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0万元,其中:
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出0万元,占0%;
社会保障和就业支出0万元,占0%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出0万元,占0%;
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。
支出包括:
一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
本部门2018年收支总预算59449.91万元。
(二)收入预算情况
本部门2018年收入预算59449.91万元,其中:
一般公共预算拨款收入2545.46万元,占4.28%;
政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;
上级补助收入0万元,占0%;
事业收入56052.45万元,占94.29%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入852万元,占1.43%;
用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;
年初结转和结余0万元,占0%。
(三)支出预算情况
本部门2018年支出预算59449.91万元,其中:
基本支出51402.32万元,占86.46%;
项目支出8047.59万元,占13.54%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经费支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%。
(一)机关运行经费
2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位为事业单位,没有使用机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,本部门政府采购预算总额747.45万元,其中:
政府采购货物预算537.95万元,占71.97%;
政府采购工程预算0万元,占0%;
政府采购服务预算209.50万元,占28.03%。
(三)国有资产占有使用情况
截止2017年底,本部门共有车辆11辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆。
单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备70台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备12台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。
财政拨款收入:
指市财政当年拨付的资金。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:
纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请参见附件。
表号
表名
一
财政拨款收支总表
二
一般公共预算支出表
三
一般公共预算基本支出表
四
一般公共预算项目支出表
五
一般公共预算“三公”经费支出表
六
政府性基金预算支出表
七
部门收支总表
八
部门收入总表
九
部门支出总表
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